Сколько акционеров и денег нужно для тайской компании: капитал и разрешения на работу
Для частной компании с ограниченной ответственностью хватает двух акционеров — правило действует с февраля 2023 года, раньше требовалось три. Минимальный размер уставного капитала законом не установлен, но практических порогов два: 2 млн бат минимального капитала для иностранной компании (и 3 млн бат на каждый лицензируемый вид деятельности) и 2 млн бат зарегистрированного капитала на каждое разрешение на работу для иностранца.

Сколько акционеров нужно
- Минимум два акционера — физические или юридические лица, резиденты любой страны.
- Директор может быть один, и он может быть иностранцем; для деятельности из списка 2 закон требует, чтобы не менее двух пятых директоров были гражданами Таиланда.
- Каждый акционер подписывается минимум на одну акцию.
- Акционеры-иностранцы допускаются в любой доле, но от доли зависит статус компании: половина и больше акций у иностранцев делает её иностранной со всеми последствиями по закону об иностранном бизнесе.
Какой минимальный уставный капитал
Закон о компаниях минимального размера капитала не устанавливает — формально компанию регистрируют и с капиталом в несколько десятков тысяч бат. Реальные пороги задают другие правила:
| Ситуация | Требуемый капитал |
|---|---|
| Тайская компания без иностранных сотрудников | законом не ограничен |
| Иностранная компания (иностранцам 50 % и больше) | не менее 2 млн бат |
| Иностранная компания с лицензируемой деятельностью | не менее 3 млн бат на каждый вид деятельности |
| Одно разрешение на работу для иностранца | 2 млн бат зарегистрированного капитала |
| Разрешение на работу для иностранца, состоящего в браке с гражданином Таиланда | 1 млн бат |
Номинальная стоимость одной акции не может быть ниже 5 бат. Компании с капиталом, кратным миллиону, удобнее в администрировании: пороги для разрешений на работу считают именно миллионами.
Когда капитал должен быть оплачен
При учреждении акционеры оплачивают не менее 25 % номинальной стоимости акций, на которые подписались; остальное вносится по требованию директоров. Компания с оплаченной четвертью капитала полностью законна, но при подаче на разрешение на работу и в банке смотрят на фактически оплаченную часть, а не только на зарегистрированную.
Чем подтверждают оплату:
- расписками и протоколами о получении оплаты, которые готовит директор;
- банковской выпиской или письмом банка: их нередко просят, когда среди акционеров есть иностранцы, — департамент проверяет, что тайские акционеры оплатили свои акции собственными средствами;
- для иностранной компании — документами о ввозе минимального капитала в Таиланд, если такой срок предписан регламентом.
Сколько капитала нужно для разрешения на работу
- 2 млн бат зарегистрированного капитала на одно разрешение на работу; на второго иностранного сотрудника — ещё 2 млн, и так далее.
- 1 млн бат, если иностранец состоит в браке с гражданином Таиланда.
- Четыре тайских сотрудника на каждого иностранца, оформленных в системе социального страхования. Это условие считают вместе с капиталом: не хватает любого из двух — разрешение не выдадут.
- Компании с продвижением BOI работают по своим правилам: стандартное соотношение по тайским сотрудникам к ним не применяется.
Зарегистрированный капитал определяет и статус компании, и число иностранцев, которых она может нанять, поэтому его выбирают под план найма, а не по минимуму.
Обязателен ли тайский партнёр
Нет. Тайский партнёр нужен только тогда, когда вы хотите, чтобы компания считалась тайской и вела деятельность из ограничительных списков без лицензии: тогда иностранцам должно принадлежать меньше половины акций.
Варианты без тайского партнёра:
- деятельность вне списков — иностранное владение на 100 % без разрешений;
- лицензия на иностранный бизнес — 100 % владения с разрешением департамента;
- продвижение BOI или промышленная зона — 100 % владения с сертификатом;
- договор о дружбе — для граждан и компаний США.
Чего делать нельзя: оформлять тайских акционеров номинально ради формально тайского статуса. Это отдельный состав правонарушения и для иностранца, и для тайских участников — вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет и штрафа от 100 000 до 1 000 000 бат.
Chapter 6 of 14
Related posts
Разрешение на работу и виза Non-B для владельца компании в Таиланде
Владелец компании работает в ней законно только с двумя документами сразу: визой категории Non-Immigrant B и разрешением на работу. Визу открывают в консульстве за границей — 2 000 бат за однократную и 5 000 бат за многократную, — а продлевают уже внутри страны за 1 900 бат на год. Разрешение на работу выдаёт департамент занятости: пошлина 3 000 бат за год, срок оформления 3–10 рабочих дней. Директорство работой без разрешения не считается: подписывать документы и вести дела без него нельзя.

Какая виза нужна владельцу и сотруднику
Ситуация Виза Где оформляют Учредитель и директор своей компании Non-Immigrant B консульство за границей, затем продление в иммиграции Наёмный сотрудник-иностранец Non-Immigrant B по приглашению компании консульство за границей Супруг гражданина Таиланда, работающий в компании Non-Immigrant O консульство или смена статуса внутри страны Специалист компании с сертификатом инвестиционного совета Non-Immigrant B через центр обслуживания центр единого окна Порядок для приезжающего впервые: компания готовит приглашение и пакет документов, в консульстве за границей открывается Non-B на 90 дней, по приезде подаются документы на разрешение на работу, с разрешением виза продлевается на год в иммиграции.
Продление визы делают до истечения срока, обычно за 30 дней. К нему добавляются два обязательных действия: отчёт о месте пребывания каждые 90 дней и разрешение на обратный въезд, без которого выезд из страны аннулирует годовую визу.
Какие документы просят у компании
- Свидетельство о регистрации компании и список акционеров — свежие выписки.
- Свидетельство плательщика НДС и постановки на налоговый учёт.
- Годовой баланс и отчёт о прибылях, декларации по налогу на прибыль и по налогу с зарплат.
- Список сотрудников с подтверждением взносов в фонд социального обеспечения за последние месяцы.
- Договор аренды офиса, схема проезда, фотографии здания с вывеской, входа и рабочего места будущего сотрудника.
- Трудовой договор с указанием должности, обязанностей и оклада.
- Штатное расписание и организационная схема.
От самого иностранца: паспорт с действующей визой Non-B, фотографии, медицинская справка из тайской больницы, диплом и резюме, а для лицензируемых профессий — подтверждение квалификации.
Сколько стоит и на какой срок выдают
Документ Сбор Срок действия Заявление на разрешение на работу 100 бат — Разрешение на работу 750 бат за 3 месяца, 1 500 бат за 6 месяцев, 3 000 бат за год до года, продлевается Виза Non-B однократная 2 000 бат 90 дней Виза Non-B многократная 5 000 бат год, пребывание по 90 дней Продление пребывания в иммиграции 1 900 бат год Разрешение на обратный въезд 1 000 бат однократное, 3 800 бат многократное до конца визы Срок разрешения на работу не превышает срока разрешённого пребывания: виза продлена на год — разрешение дадут на год; пребывание истекает через полгода — на полгода.
Что делать при смене должности или увольнении
- Разрешение привязано к работодателю, должности и месту работы. Смена любого из трёх требует обращения в департамент занятости: должность и обязанности вносят изменением, смену работодателя оформляют новым разрешением.
- При увольнении разрешение на работу сдают в департамент занятости, на это отводится короткий срок, обычно до 15 дней.
- Виза аннулируется вслед за разрешением. После прекращения работы на поиск нового основания или выезд остаётся несколько дней, поэтому новое разрешение оформляют до увольнения.
- Работа не по разрешению — задачи, которых нет в описании должности, или работа в другом филиале — считается нарушением и штрафуется отдельно.
Из-за чего отказывают
- Не выдержано соотношение сотрудников: меньше четырёх тайских работников на одного иностранца.
- Недостаточный оплаченный капитал — меньше 2 млн бат на каждое разрешение.
- Профессия из закрытого для иностранцев списка.
- Компания без признаков деятельности: нулевые обороты, отсутствие взносов за сотрудников, пустой офис на фотографиях.
- Расхождения в документах: должность в договоре не совпадает с заявленной, адрес в аренде — с адресом в реестре.
- Просроченная отчётность: не сданы налоговые декларации или взносы за сотрудников.
- Квалификация не подтверждена для должности, где её требуют.
Порядок действий
- Зарегистрируйте компанию, поставьте её на налоговый учёт и наймите тайских сотрудников с оформлением в фонде социального обеспечения.
- Подготовьте приглашение и пакет компании, откройте визу Non-B в консульстве за границей.
- По приезде сделайте медицинскую справку и подайте на разрешение на работу.
- С разрешением подайте на продление пребывания на год и сразу оформите разрешение на обратный въезд.
- Поставьте напоминания: отметка каждые 90 дней, продление визы и разрешения, годовая отчётность компании.
- Держите документы компании в порядке круглый год: продление проверяют по отчётности, а не по намерениям.
Уставный капитал компании в Турции: сколько нужно и в какие сроки вносить
Минимальный уставный капитал в Турции — 50 000 TL для Limited Şirket и 250 000 TL для Anonim Şirket; для акционерного общества с системой зарегистрированного капитала минимум составляет 500 000 TL. Эти суммы действуют с 1 января 2024 года. Главное отличие форм не в размере, а в сроке: Limited Şirket вносит деньги в течение 24 месяцев после регистрации и до неё ничего перечислять не обязан, а Anonim Şirket кладёт четверть капитала на блокированный счёт до записи в реестр.

Какой минимальный уставный капитал у Limited Şirket и Anonim Şirket
Форма Минимальный капитал Когда вносить Limited Şirket 50 000 TL полностью в течение 24 месяцев после регистрации Anonim Şirket 250 000 TL 25 процентов до регистрации, остальное — в течение 24 месяцев Anonim Şirket с зарегистрированным капиталом 500 000 TL 25 процентов до регистрации, остальное — в течение 24 месяцев Если вы покупаете готовую компанию, проверьте её капитал: компании, зарегистрированные до 2024 года с меньшим капиталом, обязаны довести его до нового минимума к 31 декабря 2026 года, иначе считаются прекратившими существование в силу закона. Это же касается фирм, которые предлагают под ключ с капиталом 10 000 TL. До конца этого срока остаются считаные месяцы, и покупка такой компании означает немедленное увеличение капитала за свой счёт.
При выборе суммы держите в голове и другой порог: для разрешения на работу иностранцу-совладельцу требуется оплаченный капитал не менее 100 000 TL. Кто планирует получать разрешение через свою компанию, регистрирует капитал сразу выше минимума — увеличивать его потом дороже и дольше.
Какую часть капитала вносят до регистрации, а какую потом
Limited Şirket. С 2018 года требование оплатить 25 процентов денежного вклада до регистрации отменено: весь денежный капитал вносится в течение 24 месяцев после записи в реестр. Исключение одно — если в самом уставе написано, что часть капитала оплачивается до регистрации: тогда это условие обязательно.
Anonim Şirket. Не менее четверти обещанного денежного капитала перечисляют на счёт в банке до регистрации, деньги блокируются, и банк выдаёт справку для реестра. После внесения записи в реестр блокировку снимают, деньгами можно пользоваться. Оставшуюся часть вносят в течение 24 месяцев.
Отдельный платёж, не связанный со сроками: 0,04 процента от капитала перечисляют в пользу Управления по конкуренции при регистрации. Для капитала 50 000 TL это 20 TL, для 250 000 TL — 100 TL.
Куда перечисляют капитал и нужен ли банковский счёт заранее
- Limited Şirket открывает счёт после регистрации: банку нужны свидетельство торгового реестра, налоговый номер компании, устав, образцы подписей и паспорта участников. Деньги в капитал вносит каждый участник со своего счёта или наличными на счёт компании, с назначением платежа об оплате доли в уставном капитале.
- Anonim Şirket открывает счёт до регистрации — на имя учреждаемой компании; банк принимает четверть капитала и выдаёт письмо о блокировке для управления реестра.
- Внесённый капитал не замораживается: после регистрации это обычные деньги компании, ими платят аренду, зарплату и поставщикам.
- Банк вправе отказать в открытии счёта или потребовать личного присутствия подписанта — на практике это самое узкое место у иностранных учредителей, и доверенность помогает не во всех банках.
Подтверждением оплаты служат банковские платёжные поручения и проводки в учёте: бухгалтер фиксирует внесение, и именно эти документы предъявляют, когда нужно доказать размер оплаченного капитала — например, при подаче на разрешение на работу.
Можно ли внести капитал имуществом
Да, это называется ayni sermaye — вклад в неденежной форме. Правила жёсткие:
- вносить можно имущество и права, которые можно оценить в деньгах и передать компании: недвижимость, транспорт, оборудование, права на товарный знак, доли в других компаниях;
- нельзя вносить труд, услуги, деловую репутацию и требования к самим участникам;
- имущество не должно быть обременено залогом, арестом или иным ограничением;
- стоимость определяет эксперт, назначенный коммерческим судом первой инстанции, — самостоятельная оценка не принимается;
- недвижимость и другие регистрируемые объекты вносятся с записью в соответствующий реестр на имя компании;
- имущественные вклады считаются оплаченными сразу при передаче — правило 24 месяцев к ним не относится.
За счёт судебной экспертизы и регистрации имущественный вклад выходит дольше и дороже денежного, поэтому на старте им пользуются редко.
Что будет, если не внести оставшуюся часть в срок
Автоматических штрафов от налоговой здесь нет — последствия наступают внутри компании и по её обязательствам:
- участник, не оплативший долю в срок, становится просрочившим (mütemerrit): он обязан возместить убытки и заплатить проценты за просрочку;
- общее собрание вправе исключить его из компании и забрать долю (ıskat), а неоплаченную долю продать другому лицу;
- до полной оплаты долей компания не может увеличить капитал;
- по долгам компании перед бюджетом участник Limited Şirket отвечает личным имуществом соразмерно своей доле, и неоплаченный капитал этой ответственности не отменяет;
- разрешение на работу совладельцу не выдадут: там смотрят именно на оплаченный, а не на объявленный капитал.
Практический вывод простой: объявляйте тот капитал, который действительно готовы внести за два года. Раздутая цифра в уставе выглядит солиднее ровно до первой проверки, а обязанность её оплатить остаётся.
Частые ошибки
- Объявляют большой капитал для солидности и через два года получают просрочку и спор между участниками.
- Покупают готовую компанию с капиталом 10 000 TL, не зная про обязанность довести его до минимума к концу 2026 года.
- Считают, что деньги нужно держать на счёте. Капитал не хранится, он вносится и работает.
- Регистрируют капитал 50 000 TL, планируя разрешение на работу, и потом платят второй раз за увеличение до 100 000 TL.
- Вносят деньги наличными в кассу без банковской проводки — доказать оплату потом трудно.
Виза, разрешение на работу и ВНЖ для владельца и директора компании во Вьетнаме
Собственная компания даёт право на инвесторскую визу категории ĐT, но её подкатегория и длительность зависят от суммы вклада в капитал. Ключевой порог — 3 млрд ₫ (примерно 115 000 USD): при вкладе от этой суммы владелец получает визу ĐT3 и карту временного пребывания на срок до трёх лет, а также освобождается от разрешения на работу. При меньшем вкладе визу дают на срок до года, карту не оформляют, а для работы директором потребуется разрешение на работу.

Даёт ли компания право на визу
Да, но только после регистрации: сначала свидетельство об инвестициях и свидетельство о регистрации предприятия, потом приглашение от собственной компании в иммиграционное управление. Порядок такой:
- Компания подаёт заявление на одобрение приглашения — рассмотрение 5–7 рабочих дней.
- Вы получаете визу в консульстве Вьетнама или в аэропорту по одобрительному письму. Сбор — от 25 до 135 USD в зависимости от кратности и срока.
- Компания подаёт документы на карту временного пребывания. Сбор — порядка 145–165 USD.
Пока компания не зарегистрирована, приглашать вас некому: планируйте въезд по деловой визе категории DN или по безвизовому режиму, если он для вашей страны есть.
Категории инвесторской визы по сумме вклада
Категория Вклад в капитал Срок карты временного пребывания ĐT1 от 100 млрд ₫ либо проект в приоритетной отрасли или районе до 10 лет ĐT2 от 50 до 100 млрд ₫ либо приоритетная отрасль до 5 лет ĐT3 от 3 до 50 млрд ₫ до 3 лет ĐT4 менее 3 млрд ₫ карта не выдаётся, виза до 12 месяцев Вклад считается по фактически внесённому капиталу, а не по заявленному в уставе: иммиграция смотрит подтверждение зачисления денег на инвестиционный счёт. Обещание внести капитал позже визы не даёт.
Нужно ли разрешение на работу директору-собственнику
От разрешения на работу освобождены:
- владелец общества с ограниченной ответственностью или участник с вкладом от 3 млрд ₫;
- председатель или член совета директоров акционерного общества с вкладом от 3 млрд ₫;
- руководитель представительства и проектного офиса международной организации, а также ряд узких категорий: юристы с вьетнамской лицензией, внутрикорпоративные переводы в отдельных отраслях, работа менее 30 дней подряд и не более 90 дней в году.
Освобождение не означает, что делать ничего не нужно: компания подаёт заявление и получает подтверждение о том, что иностранец не подпадает под требование о разрешении на работу. Срок подтверждения — до 2 лет, рассмотрение — 5 рабочих дней.
Если ваш вклад меньше 3 млрд ₫, а вы работаете директором, оформляется обычное разрешение на работу:
- Компания объясняет потребность в иностранном работнике — подаётся не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты найма.
- Собираются документы: диплом, подтверждение опыта работы не менее трёх лет по специальности, справка о несудимости, медицинская справка, фотографии. Иностранные документы — с легализацией и заверенным переводом.
- Заявление рассматривают 5–10 рабочих дней.
- Разрешение выдают на срок до 2 лет, продлевают один раз ещё на 2 года, дальше оформляется новое.
Карта временного пребывания
- Оформляется после получения визы ĐT или разрешения на работу; заявителем выступает компания.
- Паспорт должен действовать не менее 13 месяцев на дату подачи.
- Нужны подтверждение регистрации по месту проживания, фотографии, анкета, документы компании.
- Срок рассмотрения — 5–7 рабочих дней.
- Карта заменяет визу: с ней въезд и выезд без дополнительных оформлений в течение всего срока действия.
Продление начинают за 30–45 дней до окончания срока. Для инвесторской карты потребуются свежая выписка из реестра предприятий и подтверждение, что компания сдаёт отчётность и платит налоги: неработающая компания — частая причина отказа в продлении.
Семья
Супруг и дети до 18 лет получают визу и карту категории TT:
- приглашение оформляет компания или сам держатель карты;
- нужны свидетельство о браке и свидетельства о рождении с легализацией и переводом;
- срок карты члена семьи не превышает срок карты основного заявителя;
- виза TT не даёт права работать: супругу для трудоустройства нужно собственное разрешение на работу и смена статуса;
- дети по карте TT спокойно зачисляются в школу — статус подтверждает законность пребывания на весь учебный год.
Из-за чего отказывают
- Капитал заявлен, но не внесён на инвестиционный счёт.
- Вид деятельности компании не соответствует заявленной должности директора.
- Просрочен предыдущий статус: сначала штраф, потом рассмотрение.
- Компания не сдаёт отчётность или числится по адресу, где её не находят при проверке.
- Документы об образовании и опыте не легализованы — самая частая причина отказа по разрешению на работу.
- Паспорт действует меньше 13 месяцев.
Налоговый учёт и регистрация НДС для тайской компании
Встать на учёт в налоговом департаменте компания обязана в течение 60 дней с начала деятельности или получения первого дохода. Регистрация по НДС становится обязательной, когда годовая выручка переходит 1,8 млн бат; заявление подают в течение 30 дней после превышения. Ставка НДС — 7 %, декларацию сдают ежемесячно, налог на прибыль — 20 % с пониженными ставками для небольших компаний.

Налоговый номер: срок и порядок
Отдельный тринадцатизначный номер компании выдумывать не нужно: им служит регистрационный номер, присвоенный при регистрации в департаменте развития бизнеса. Но постановка на учёт в налоговом департаменте — самостоятельное действие, и срок на него 60 дней с даты регистрации компании или с даты первого дохода, смотря что наступит раньше.
Что подают: свидетельство о регистрации, список акционеров, документы по адресу, копию удостоверения директора, схему проезда и фотографии офиса с вывеской. Подача — в районное отделение налогового департамента по адресу компании либо через личный кабинет на портале ведомства.
С какого оборота НДС обязателен
Порог — 1,8 млн бат выручки за календарный год. Перешли порог — 30 дней на подачу заявления о регистрации плательщиком НДС.
Зарегистрироваться можно и раньше, добровольно, и в двух случаях это делают почти всегда:
- компания нанимает иностранца и подаёт на разрешение на работу: проверяющие смотрят на реальную деятельность, а статус плательщика НДС её подтверждает;
- клиенты — юридические лица, которым нужен входящий НДС к зачёту.
Обратная сторона добровольной регистрации: ежемесячная отчётность появляется сразу, даже при нулевых оборотах, и за каждую несданную декларацию начисляют штраф.
Как подать заявление и сколько ждать
- Соберите пакет: свидетельство о регистрации, список акционеров, документы по адресу, фотографии офиса с вывеской, схему проезда, копию удостоверения директора.
- Подайте заявление о регистрации по НДС в районное отделение налогового департамента.
- Дождитесь проверки адреса: инспектор приезжает на место либо изучает фотографии.
- Получите свидетельство плательщика НДС — обычно 1–3 недели с подачи.
После регистрации компания обязана выставлять налоговые счета-фактуры установленной формы и вести книги покупок и продаж.
Какие налоги платит компания и когда
Налог Ставка Как часто Срок подачи НДС 7 % ежемесячно до 15-го числа следующего месяца, при подаче онлайн на неделю позже Налог у источника с выплат подрядчикам, за аренду и услуги 1–5 % ежемесячно до 7-го числа следующего месяца Налог на прибыль, полугодовая декларация по прогнозу прибыли раз в полугодие в течение 2 месяцев после конца первого полугодия Налог на прибыль, годовая декларация 20 % раз в год в течение 150 дней после конца отчётного года Взносы социального страхования за сотрудников 5 % с зарплаты, но не больше 875 бат с человека ежемесячно до 15-го числа следующего месяца Для небольших компаний — с оплаченным капиталом до 5 млн бат и выручкой до 30 млн бат в год — действует пониженная шкала налога на прибыль:
Прибыль за год Ставка до 300 000 бат 0 % 300 001–3 000 000 бат 15 % свыше 3 000 000 бат 20 % Годовая отчётность компании обязательно проходит аудит: подпись лицензированного аудитора требуется даже при нулевой деятельности. Услуги бухгалтера стоят 3–8 тысяч бат в месяц, годовой аудит — 15–40 тысяч бат.
Что грозит за просрочку
- Поздняя постановка на налоговый учёт — штраф и внимание инспекции к первым отчётным периодам.
- Поздняя регистрация по НДС после превышения порога — доначисление налога за весь период работы без регистрации, штраф и пени.
- Несданная или поздняя декларация — штраф до 2 000 бат за форму.
- Неуплаченный налог — пени 1,5 % в месяц от суммы недоимки.
- Отсутствие аудированной отчётности — штрафы на компанию и лично на директора, а также сложности с продлением разрешений на работу.
Порядок действий
- Сразу после регистрации компании поставьте её на налоговый учёт, не тяните до 60-го дня.
- Наймите бухгалтера в первый же месяц: сроки подачи ежемесячные, и пропуск первого периода тянет штрафы за собой.
- Оцените выручку на год вперёд: приближаетесь к 1,8 млн бат — готовьте документы для НДС заранее.
- Заведите календарь сроков: 7-е и 15-е числа каждого месяца и две даты по налогу на прибыль.
- Храните счета-фактуры и договоры не менее пяти лет: их запрашивают при проверке.
Счёт, капитал и деньги компании
Счёт компании открывают после того, как получены решение министерства о создании юридического лица, налоговый номер и NIB. Директор приходит в банк лично, срок — обычно одна-две недели. На этот счёт вносят оплаченный капитал, от 2,5 млрд рупий, и первые 12 месяцев его нельзя выводить обратно владельцу, хотя тратить на работу компании можно. Внутри страны расчёты идут в рупиях, оплата от зарубежных клиентов принимается в валюте, а прибыль выводится дивидендами с налогом у источника 20% — или меньше, если работает соглашение об избежании двойного налогообложения.

Как открыть счёт компании
Порядок и документы:
- Учредительный акт и решение министерства о создании юридического лица.
- Налоговый номер компании (NPWP) и NIB из системы OSS.
- Паспорт директора, а во многих банках — и его KITAS: банки нередко требуют, чтобы у подписанта был статус пребывания, а не туристическая виза.
- Договор аренды офиса и подтверждение юридического адреса.
- Личное присутствие директора на подписании и образцы подписей.
Что учесть заранее:
- банки различаются требованиями к иностранным директорам: где-то достаточно паспорта, где-то нужен KITAS или второй подписант-резидент;
- срок — от нескольких дней до двух недель, при проверке комплаенса дольше;
- сразу оформляйте интернет-банк и токен: без них платёж придётся носить в отделение;
- открывают, как правило, два счёта — рупиевый для расчётов внутри страны и валютный для поступлений из-за рубежа.
Как завести уставный капитал в страну
- Капитал переводят акционеры на счёт компании, указывая в назначении платежа взнос в оплаченный капитал; перевод из-за рубежа проходит как поступление в пользу компании.
- Подтверждение — банковская выписка или справка, её прикладывают к регистрационным данным и показывают при проверках.
- Минимальный размер — 2,5 млрд рупий на компанию, если отраслевое правило не требует больше.
- Ограничение на распоряжение сформулировано прямо: «Paid-up capital may not be moved out of the company's bank account for at least 12 months from placement, except for asset purchases, building construction and company operations». Оборудование, ремонт, зарплаты, аренда — можно; перевод обратно акционеру — нет.
- Заявленные инвестиции свыше 10 млрд рупий подтверждаются не разовым платежом, а ежеквартальным отчётом LKPM: в нём показывают, сколько фактически вложено и на что.
Как принимать оплату от зарубежных клиентов
- Валютный счёт компании — основной канал: поступления в долларах, евро, сингапурских долларах приходят на него без ограничения по сумме, но банк запросит документы по сделке (договор, инвойс).
- Платёжные сервисы и эквайринг подключаются к компании с NIB и налоговым номером; для иностранных сервисов потребуется подтверждение регистрации бизнеса.
- Расчёты внутри Индонезии — только в рупиях. Требование установлено законом о валюте и правилом Банка Индонезии: цена в договоре с местным клиентом указывается в рупиях, и оплата идёт в рупиях. Исключения — внешнеторговые операции, международные расчёты и отдельные категории сделок.
- Выставлять счёт зарубежному клиенту в валюте можно; конвертировать поступление в рупии — по мере необходимости, а не обязательно сразу.
Какие валютные ограничения существуют
Перевод валюты в страну и из страны не запрещён, но прозрачен для регулятора:
- банк требует документального обоснования каждого крупного перевода: договор, инвойс, акт, решение о выплате дивидендов;
- переводы, превышающие установленный порог, попадают в отчётность банка перед регулятором;
- компания с иностранным участием отчитывается о внешнем долге и валютных операциях перед Банком Индонезии, если привлекает займы от акционера или из-за рубежа;
- займ от акционера вместо капитала возможен, но требует оформления и отчётности, а проценты по нему ограничены правилами о соотношении долга и капитала.
Как выводить прибыль владельцу
Легальных путей три, и они различаются налогом:
Способ Что нужно Налог Дивиденды утверждённая годовая отчётность, решение общего собрания, сформированный обязательный резерв (до 20% уставного капитала) налог у источника 20% для нерезидента; ниже — по соглашению об избежании двойного налогообложения при сертификате налогового резидентства Зарплата директора оформленный рабочий статус и трудовые отношения подоходный налог по прогрессивной шкале, взносы в социальное и медицинское страхование Оплата услуг компании владельца договор, реальность услуги, рыночная цена налог у источника по виду услуги, риск претензий при нерыночной цене Порядок выплаты дивидендов: закрыть год → утвердить отчётность на общем собрании → отчислить в обязательный резерв, если он ещё не сформирован → принять решение о распределении → удержать налог у источника → перевести акционеру.
Льготную ставку по соглашению получают не автоматически: нужен сертификат налогового резидентства, а по недавним правилам — ещё и подтверждение того, что доля удерживалась непрерывно не менее 365 дней до даты выплаты. Без этих документов банк и налоговый агент применят полные 20%.
Чего делать нельзя: снимать деньги компании как личные. Оплаченный капитал в первый год под ограничением, а расходы без документов налоговая переквалифицирует в скрытые дивиденды с доначислением налога и пеней.
ВНЖ и разрешение на работу через свою компанию в Турции: условия и порядок подачи
Открытие компании в Турции само по себе права на проживание не даёт. Легальный статус даёт разрешение на работу (çalışma izni): для иностранца-участника компании оно оформляется от имени его же фирмы и одновременно заменяет вид на жительство. Условия: доля в компании не менее 20%, финансовые показатели фирмы выше установленного порога и пять сотрудников — граждан Турции, которых участник обязан содержать начиная с седьмого месяца срока разрешения. Решение ведомство принимает в течение 30 дней.

Даёт ли открытие компании право на ВНЖ
Нет. Иностранец вправе учредить компанию и владеть ею, находясь в стране по туристической визе или в безвизовом режиме, но пребывание от этого не продлевается. Регистрация фирмы и право проживания — две разные процедуры в двух разных ведомствах.
Легально остаться в Турции при собственной компании можно тремя путями:
- Разрешение на работу от своей компании — основной маршрут для владельца, который сам управляет бизнесом. Разрешение действует и как вид на жительство, отдельный ВНЖ при нём не оформляется.
- Краткосрочный вид на жительство по инвестиции — если вложения в экономику или недвижимость подтверждены и признаны ведомством. Для недвижимости действует минимальная стоимость объекта в валюте, а в отдельных районах регистрация новых видов на жительство закрыта из-за перенаселённости.
- Обычный краткосрочный вид на жительство — по аренде жилья и страховке, без связи с бизнесом. Компания при этом остаётся источником дохода, но не основанием пребывания.
Как директору-иностранцу получить разрешение на работу
Заявление подаёт компания — от своего имени за своего участника или директора. Порядок:
- Зарегистрируйте компанию и получите доступ работодателя в системе SGK: без номера работодателя заявление не примут.
- Наберите штат. Пятеро сотрудников — граждан Турции оформляются в SGK; участник компании может подать заявление раньше, но с седьмого месяца разрешения требование проверяется ежемесячно.
- Подайте электронное заявление в системе Министерства труда и социального обеспечения, приложив устав, выписку из торгового реестра, финансовые отчёты, документы об образовании и паспорт с нотариальным переводом.
- Если иностранец за границей — сначала он получает референс-номер в консульстве Турции, и у компании есть десять рабочих дней на подачу онлайн. Если он уже в Турции с видом на жительство сроком не менее шести месяцев (кроме туристического), заявление подаётся напрямую.
- Дождитесь решения и оплатите пошлину. После оплаты документ печатается и приходит по почте на адрес компании.
Директор, который не является участником компании, проходит по общим правилам найма иностранца: пятеро граждан Турции требуются с первого дня, а зарплата не может быть ниже кратности минимальной зарплаты, установленной для руководящей должности.
Требования к капиталу и штату
Условие Что проверяют Доля в компании не менее 20% уставного капитала у иностранного участника Вклад участника не ниже установленного минимального размера в лирах Показатели компании оплаченный капитал, либо годовая чистая выручка, либо подтверждённый экспорт — достаточно одного из трёх Штат пять граждан Турции, оформленных в SGK, с седьмого месяца разрешения Зарплата иностранца не ниже кратности минимальной зарплаты для его должности Долги отсутствие задолженности перед SGK и налоговой Пороговые суммы капитала и выручки ведомство пересматривает, поэтому перед подачей их сверяют в критериях оценки на сайте министерства. Компания с оплаченным капиталом на бумаге, но без движения по счёту, проверку не проходит: смотрят на реальную деятельность — обороты, аренду офиса, договоры, налоговые декларации.
Виртуальный адрес — отдельный риск. Если по адресу компании нет ни офиса, ни следов работы, инспекция фиксирует это в отчёте, и заявление отклоняют.
Сроки: сколько ждать и на сколько выдают
- Рассмотрение — до 30 дней с момента подачи полного комплекта. Недостающий документ останавливает отсчёт, пока его не донесут.
- Первое разрешение — как правило, на один год и только у того работодателя, который подавал заявление.
- Первое продление — до двух лет, последующее — до трёх лет у того же работодателя.
- Бессрочное разрешение доступно после восьми лет законного проживания или после определённого стажа работы в стране; решение принимается по совокупности условий, автоматизма здесь нет.
- Продление подаётся не ранее чем за 60 дней до окончания срока и обязательно до дня истечения: пропуск срока означает подачу заново.
Смена работодателя, должности или места работы требует нового заявления. При увольнении компания обязана уведомить ведомство в течение 15 дней, иначе получит штраф.
Семья: кто может приехать и на каких условиях
Обладатель разрешения на работу приглашает супруга и детей до 18 лет на семейный вид на жительство (aile ikamet izni). Условия к спонсору:
- доход — не ниже минимальной зарплаты, плюс не менее трети минимальной зарплаты на каждого члена семьи;
- жильё, отвечающее санитарным нормам, с подтверждающим документом — договором аренды или выпиской о собственности;
- медицинская страховка на каждого члена семьи;
- отсутствие судимости и легальное пребывание в стране не менее года — в отдельных случаях требование стажа снимается.
Семейный вид на жительство выдаётся на срок до трёх лет, но не дольше срока разрешения спонсора. Ребёнок с таким статусом ходит в школу без отдельного разрешения; супруг вправе работать после того, как проживёт по этому статусу три года и оформит собственное разрешение на работу.
Заявление подаётся онлайн в Управление по вопросам миграции, затем — визит в отделение с оригиналами. Пошлина и стоимость бланка зависят от гражданства и срока.
Из-за чего чаще всего отказывают
- Нет пяти сотрудников на дату проверки или они оформлены на неполный день формально.
- Компания не ведёт деятельность: нулевые декларации, отсутствие оборотов, отсутствие офиса по адресу регистрации.
- Долги перед SGK или налоговой на момент рассмотрения.
- Доля участника меньше 20% или вклад ниже минимального.
- Заявленная зарплата ниже требуемой кратности минимальной зарплаты для должности.
- Ошибки в документах: несшитые переводы, отсутствие апостиля, просроченные выписки, несовпадение имени в паспорте и в реестре.
На обжалование отказа даётся 30 дней с даты вручения решения. Возражение подаётся в то же ведомство; параллельно можно устранить причину и подать заявление заново — ограничений на повторную подачу нет, и на практике это быстрее.
Что стоит спланировать заранее
- Считайте бюджет штата. Пять сотрудников на минимальной зарплате обходятся компании примерно в 200 000 TL в месяц со взносами — это обязательная часть маршрута, а не переменная.
- Не разрывайте легальное пребывание. Пока заявление рассматривается, находиться в стране нужно на законном основании: истёкшая виза обнуляет и заявление, и возможность подать снова без выезда.
- Держите документы компании актуальными. Выписка из реестра, финансовые отчёты и справка об отсутствии долгов заказываются свежими: срок годности у них короткий.
Наём сотрудников в Турции: SGK, трудовой договор и разрешение на работу для иностранцев
Сотрудник в Турции оформляется через систему социального страхования SGK до первого рабочего дня: сначала работодатель регистрирует само рабочее место, затем подаёт уведомление о приёме. Минимальная зарплата в 2026 году — 33 030,00 TL брутто и 28 075,50 TL на руки, а полная стоимость такого сотрудника для работодателя без льгот — 40 874,63 TL в месяц. Иностранца нанимают только с разрешением на работу, и для этого на рабочем месте должно быть занято не менее пяти граждан Турции.

Как оформить сотрудника: три документа и один срок
- Уведомление о рабочем месте (işyeri bildirgesi) подаётся в SGK не позднее дня, когда выходит первый сотрудник. После него компания получает номер работодателя и доступ в кабинет SGK.
- Уведомление о приёме (sigortalı işe giriş bildirgesi) подаётся не позднее чем за день до начала работы. Задним числом оформить сотрудника нельзя: незарегистрированный работник — это штраф, доначисление взносов за весь период и потеря права на льготы по взносам.
- Трудовой договор составляется письменно; при сроке от одного года письменная форма обязательна. В нём фиксируются должность, зарплата брутто, рабочее время и место работы.
Ежемесячно бухгалтер сдаёт объединённую декларацию по зарплатам и взносам (muhtasar ve prim hizmet beyannamesi) до 26 числа следующего месяца, и в тот же срок платятся взносы.
Сколько работодатель платит сверх зарплаты
На зарплату начисляются взносы SGK и страхование от безработицы. Ориентир: около 23,75% сверх суммы брутто платит работодатель и около 15% удерживается из зарплаты работника. К этому добавляются подоходный налог и гербовый сбор с зарплаты — но зарплата в размере минимальной от них освобождена.
Показатель, 2026 год Сумма в месяц Минимальная зарплата брутто 33 030,00 TL Минимальная зарплата на руки 28 075,50 TL Полная стоимость для работодателя без льгот 40 874,63 TL Стоимость в производстве со скидкой 5 пунктов по взносам 39 223,13 TL Правило для расчёта бюджета простое: умножайте сумму на руки примерно на 1,45 — столько будет стоить сотрудник компании. При зарплате выше минимальной доля налогов растёт, потому что подоходный налог считается по прогрессивной шкале нарастающим итогом с начала года: в декабре с той же зарплаты на руки выходит меньше, чем в январе.
Скидки по взносам действуют не автоматически: они доступны работодателю без долгов перед SGK и налоговой, сдающему отчётность вовремя.
Что ещё положено сотруднику
- Рабочая неделя — 45 часов; сверхурочные оплачиваются с надбавкой 50%, а годовой лимит сверхурочных ограничен.
- Ежегодный отпуск — 14 дней при стаже от 1 до 5 лет, 20 дней при стаже от 5 до 15 лет и 26 дней при большем стаже. Отпуск возникает после первого отработанного года.
- Испытательный срок — до двух месяцев, по коллективному договору до четырёх.
- Выходное пособие (kıdem tazminatı) — 30 дней зарплаты за каждый отработанный год при увольнении не по вине сотрудника и при стаже от года. Это главная скрытая статья расходов: у сотрудника с пятилетним стажем пособие равно пяти месячным зарплатам.
- Уведомление об увольнении (ihbar) — от двух до восьми недель в зависимости от стажа, либо компенсация за этот срок.
Сколько турецких сотрудников нужно, чтобы нанять иностранца
Министерство труда рассматривает заявление на разрешение по критериям оценки. Ключевое требование: на каждого иностранного работника на рабочем месте должно приходиться не менее пяти граждан Турции, оформленных в SGK. Иностранец, который является участником компании, получает первое разрешение условно: пятерых сотрудников он обязан содержать начиная с седьмого месяца срока разрешения.
К этому добавляются финансовые условия к самой компании — на выбор один из вариантов:
- оплаченный уставный капитал не ниже установленного порога;
- либо годовая чистая выручка выше установленного порога;
- либо подтверждённый экспорт в валюте.
Пороги пересматриваются, поэтому актуальные значения смотрят в критериях оценки на сайте Министерства труда и социального обеспечения перед подачей: заявление с устаревшими цифрами отклоняют без разбора по существу.
Есть и требование к зарплате самого иностранца: она не может быть ниже кратности минимальной зарплаты, установленной для его должности. Кратность растёт с уровнем позиции — от одной минимальной зарплаты для домашнего персонала до шести с половиной для руководителей высшего звена.
Из-под требования о пяти сотрудниках выведены отдельные категории — например, часть иностранных инвесторов, супруги граждан Турции, обладатели бессрочного разрешения и участники программ прямых иностранных инвестиций.
Как оформляется разрешение на работу
Заявление подаёт работодатель, а не сам иностранец. Два маршрута:
- Иностранец за границей. Он подаёт заявление в консульство Турции по месту жительства и получает референс-номер. В течение десяти рабочих дней работодатель подаёт электронное заявление в системе Министерства труда с этим номером.
- Иностранец уже в Турции с действующим видом на жительство сроком не менее шести месяцев (кроме туристического). Тогда работодатель подаёт заявление напрямую, без консульства.
Что прикладывается: трудовой договор, выписка о регистрации компании и её финансовые отчёты, документы об образовании и квалификации, копия паспорта с нотариальным переводом, а для регулируемых профессий — подтверждение диплома.
Срок рассмотрения — до 30 дней с момента поступления полного комплекта; заявление с недостающими документами этот срок не запускает. Первое разрешение выдаётся, как правило, на год и привязано к конкретному работодателю: смена компании требует нового разрешения. Продление подаётся не ранее чем за 60 дней до окончания и до дня истечения срока.
Пошлина за разрешение платится за каждый год срока, к ней добавляется сбор за бланк документа; тарифы обновляются в начале каждого года и публикуются налоговой службой.
Из-за чего отказывают и что делать дальше
- Не выдержано соотношение пять к одному на дату проверки — самая частая причина.
- Долги компании перед SGK или налоговой.
- Зарплата ниже кратности, установленной для должности.
- Несовпадение квалификации с заявленной должностью: диплом и опыт не подтверждают функцию.
- Неполный комплект документов или просроченные выписки.
На обжалование даётся 30 дней с даты вручения отказа. Возражение подаётся в то же ведомство электронно; если оно отклонено, остаётся судебный порядок. На практике быстрее устранить причину и подать заявление заново, чем оспаривать: повторная подача не ограничена.
Что учесть владельцу компании
- Штат нанимают заранее. Пятерых сотрудников набирают до подачи заявления на иностранца, а не после отказа.
- Разрешение на работу заменяет вид на жительство — отдельный ВНЖ при действующем разрешении не нужен.
- Увольнение иностранца сообщается ведомству в течение 15 дней: молчание оборачивается штрафом.
- Проверки приходят по данным SGK. Расхождение между фактически работающими людьми и списком застрахованных обнаруживается инспекцией без визита в офис.
Наём сотрудников во Вьетнаме: договоры, взносы и разрешения на работу
Трудовой договор с вьетнамским сотрудником заключается письменно, срочный — не дольше 36 месяцев и с однократным продлением, после чего он становится бессрочным. Сверх зарплаты работодатель платит около 21,5% взносов и 2% профсоюзного сбора. Минимальная зарплата с 1 января 2026 года — от 3,7 до 5,31 млн ₫ в месяц в зависимости от региона. Иностранцу нужно разрешение на работу, и оформляется оно до выхода на работу, а не после.

Трудовой договор с вьетнамским сотрудником
- Выберите вид договора: бессрочный или срочный на период до 36 месяцев. Продлить срочный можно один раз; третий договор с тем же человеком закон считает бессрочным.
- Оформите письменно в двух экземплярах на вьетнамском языке. Договор с иностранцем допускается двуязычный, но вьетнамская версия остаётся основной.
- Пропишите обязательное: должность и место работы, срок, зарплату и порядок выплаты, рабочее время, условия труда, социальное страхование.
- Испытательный срок — отдельным соглашением или пунктом договора: до 180 дней для руководителей предприятия, до 60 дней для специалистов с высшим образованием, до 30 дней для средней квалификации и до 6 рабочих дней для простой работы. Зарплата на испытании — не ниже 85% от полной.
- Зарегистрируйте внутренние правила труда, если сотрудников от десяти: без утверждённых правил дисциплинарные меры недействительны.
Взносы работодателя
Взнос Работодатель Работник Социальное страхование 17,5% 8% Медицинское страхование 3% 1,5% Страхование от безработицы 1% 1% Итого 21,5% 10,5% Сверх этого работодатель платит 2% фонда оплаты труда в профсоюзный бюджет — независимо от того, создан ли профсоюз в компании.
База для взносов ограничена сверху: для социального и медицинского страхования — двадцатикратной базовой ставкой, для страхования от безработицы — двадцатикратным региональным минимумом. Иностранные сотрудники с трудовым договором от года также участвуют в системе, но без страхования от безработицы.
Минимальная зарплата по регионам
Регион В месяц с 1 января 2026 В час I — Ханой и Хошимин, городские районы 5,31 млн ₫ 25 500 ₫ II — пригороды крупных городов, Дананг, Кантхо 4,73 млн ₫ 22 700 ₫ III — провинциальные города 4,14 млн ₫ 20 000 ₫ IV — сельские районы 3,7 млн ₫ 17 800 ₫ Повышение к прежним ставкам — около 7,2%. Минимум — это пол, а не ориентир рынка: реальная зарплата офисного специалиста в Хошимине начинается от 12–15 млн ₫, разработчика — от 25–40 млн ₫.
Наём иностранца
- Обоснуйте потребность в иностранном работнике перед органом по труду — не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты найма.
- Соберите документы: диплом, подтверждение опыта не менее трёх лет по специальности, справка о несудимости, медицинская справка, фотографии. Иностранные документы — с консульской легализацией и заверенным переводом.
- Подайте на разрешение на работу — рассмотрение 5–10 рабочих дней, срок разрешения — до 2 лет, продление один раз.
- Оформите визу и карту временного пребывания по разрешению.
- Отчитывайтесь об использовании иностранной рабочей силы дважды в год.
Работа без разрешения наказывается штрафом для работника — 15–25 млн ₫ и выдворением, для компании штраф многократно выше и растёт с числом таких сотрудников.
Рабочее время и отпуска
- Нормальное рабочее время — 8 часов в день и 48 часов в неделю; шестидневная неделя законна, пятидневная — вопрос договорённости.
- Сверхурочные — не более 40 часов в месяц и 200 часов в год, в отдельных отраслях до 300. Оплата: 150% в будний день, 200% в выходной, 300% в праздник; ночная работа — надбавка 30%.
- Оплачиваемый отпуск — 12 дней в году при полной занятости, плюс один день за каждые пять лет стажа у работодателя.
- Государственных праздников — 11 дней в году; самый длинный перерыв приходится на лунный Новый год.
- Отпуск по беременности и родам — 6 месяцев, оплачивается фондом социального страхования, а не работодателем.
Как расстаться с сотрудником по закону
- По соглашению сторон — самый чистый вариант: подписанное соглашение и расчёт в день увольнения.
- По инициативе работника — он вправе уйти, предупредив за 45 дней при бессрочном договоре, за 30 дней при срочном от 12 до 36 месяцев и за 3 рабочих дня при коротком договоре. Причину объяснять не обязан.
- По инициативе работодателя основания перечислены в законе: систематическое невыполнение работы, длительная болезнь, сокращение из-за структурных изменений, отсутствие без уважительной причины пять дней подряд. Уведомление — те же сроки, что и у работника.
- Выходное пособие — половина месячной зарплаты за каждый год работы для тех, кто не был застрахован от безработицы; при сокращении из-за структурных изменений — месяц за год, но не менее двух месячных зарплат.
- Расчёт производится в течение 14 рабочих дней после увольнения, срок продлевается до 30 дней в отдельных случаях.
- Верните трудовую документацию и справки по страхованию: без них человек не оформит пособие, а вам грозит спор в инспекции труда.
Увольнение с нарушением процедуры суды разворачивают почти автоматически: восстановление на работе, оплата вынужденного прогула и компенсация. Соблюдение сроков уведомления здесь стоит дешевле любого спора.
Лицензии и разрешения в Грузии: кому нужны и как получить
Лицензируется в Грузии узкий закрытый список: банки и страхование, азартные игры, медицина и фармацевтика, добыча ресурсов, вещание, отдельные виды транспорта и образование с выдачей документа государственного образца. Кафе, магазин, студия, турагентство, консалтинг и разработка программ работают без лицензии — но у общепита есть своя обязательная процедура, и это не лицензия, а регистрация в пищевом надзоре.

Каким видам деятельности нужна лицензия
Перечень закрыт законом: чего в нём нет, то разрешения не требует. В список входят, в частности:
- банковская, страховая и микрофинансовая деятельность;
- организация азартных игр и лотерей;
- медицинская деятельность и обращение лекарственных средств, аптеки;
- добыча полезных ископаемых и использование природных ресурсов;
- теле- и радиовещание;
- воздушные, морские и отдельные виды пассажирских перевозок;
- образовательные организации, выдающие документы государственного образца;
- деятельность, связанная с оружием, взрывчатыми и ядовитыми веществами.
Остальное открывается регистрацией предприятия и постановкой на налоговый учёт — дополнительных бумаг перед началом работы не нужно.
Общепит и торговля алкоголем
Лицензии на кафе, бар или продуктовый магазин нет. Вместо неё действует режим надзора за безопасностью пищи, и порядок такой:
- Зарегистрируйте бизнес-оператора в Национальном агентстве продовольствия до начала работы, указав адрес каждого объекта — кухни, склада, точки продажи.
- Подготовьте помещение под санитарные требования: раздельные зоны, холодильное оборудование с контролем температуры, документы поставщиков на продукты.
- Внедрите систему контроля критических точек и ведите её записи — журналы температур, приёмки сырья, уборки. Их спрашивают на проверке в первую очередь.
- Обеспечьте персонал медицинскими книжками и обучением по гигиене.
- Работайте с кассовым аппаратом и выдавайте чеки с первого дня.
Отдельного разрешения на розничную продажу алкоголя не требуется: государство регулирует эту сферу через акциз и маркировку у производителя и импортёра. Ограничены реклама алкоголя и табака и продажа несовершеннолетним.
Алкоголь собственного производства — другой случай: для производства и розлива нужны свои разрешения, акцизные марки и регистрация мощностей.
Туристическая и образовательная деятельность
- Турагентство и туроператор не лицензируются. Ответственность держится на договоре с клиентом и страховании.
- Гостиница, гостевой дом, апартаменты в аренду регистрируются как объекты размещения; присвоение звёзд добровольное. Уточняйте муниципальные правила: в курортных городах есть требования к вывескам, парковке и вывозу мусора.
- Горный туризм и активные маршруты — отдельная зона ответственности: гиды проходят подготовку, а группы регистрируют маршрут у спасательной службы перед выходом.
- Образование. Языковые курсы, кружки и репетиторство лицензии не требуют, пока вы не выдаёте документ государственного образца. Школа, колледж и вуз проходят авторизацию в органе контроля качества образования — это долгая процедура с проверкой программ, преподавателей и помещений.
- Детский сад совмещает требования сразу двух ведомств: образовательного и пищевого надзора, если готовите еду на месте.
Как проверить, нужна ли лицензия конкретному бизнесу
- Определите код деятельности, под который попадает ваша работа, и сверьте его с перечнем лицензируемых видов.
- Найдите в реестре лицензий и разрешений компании, которые делают то же самое: наличие у них разрешения — прямой ответ на ваш вопрос.
- Запросите разъяснение в профильном ведомстве письменно. Письменный ответ защищает при проверке, устная консультация — нет.
- Проверьте муниципальный слой: вывеска, летняя веранда, размещение на тротуаре, вывоз отходов и наружная реклама согласуются с мэрией отдельно от национальных правил.
Отдельно уточните требования к помещению до подписания договора аренды: часть видов деятельности нельзя вести в жилом фонде, и переоформление обходится дороже поиска другого помещения.
Сколько стоит и сколько ждать разрешение
Сбор за лицензию зависит от её вида и установлен законом о сборах — от нескольких сотен лари за простые разрешения до тысяч лари для финансовой сферы и азартных игр. Регистрация бизнес-оператора в пищевом надзоре платы не требует.
По срокам ориентируйтесь так:
- разрешения муниципалитета — от нескольких дней до месяца;
- отраслевые лицензии — обычно около месяца с момента подачи полного пакета;
- авторизация образовательной организации — месяцы, с выездной проверкой.
Если ведомство не ответило в установленный срок, для части разрешений действует правило молчаливого согласия. Опираться на него без письменного подтверждения рискованно: получите отметку о том, что срок вышел, и сохраните её.
Из-за чего чаще всего срывается получение
- Работу начали до регистрации в пищевом надзоре — штраф выписывают при первой же проверке.
- Помещение не подходит под требования вида деятельности, а договор аренды уже подписан на год.
- В пакете нет документов на оборудование или подтверждения квалификации персонала.
- Разрешение получено на компанию, а работа идёт от другого лица — например, от индивидуального предпринимателя-владельца.
- Проигнорирован муниципальный слой: вывеска и веранда согласуются отдельно, и именно по ним приходят первые претензии.
Юридический адрес компании во Вьетнаме: какой подходит и сколько стоит
Юридический адрес вьетнамской компании — это конкретное помещение с полным адресом вплоть до номера дома, района и провинции. Квартира в жилом доме для регистрации не подходит: жилые помещения по закону используются для проживания, и налоговый орган такой адрес не примет. Подходят офис в бизнес-центре, помещение коммерческого назначения в смешанном здании, дом с разрешённым коммерческим использованием и рабочее место в коворкинге, если провайдер выдаёт документы на помещение.

Можно ли зарегистрировать компанию на адрес квартиры
В квартире многоквартирного жилого дома — нельзя. Это прямое ограничение жилищного законодательства, и его проверяют дважды: при регистрации компании и позже, при выездной проверке налоговой.
Где адрес всё-таки допустим:
- офисные этажи смешанных зданий — часть комплекса, отведённая под коммерческое использование по проектной документации;
- офисетели — помещения с назначением «офис» в жилом комплексе, если это подтверждено документами;
- дом или таунхаус с коммерческим назначением и согласием собственника;
- офис в бизнес-центре или производственное помещение — базовый вариант без вопросов.
Если компания уже зарегистрирована по неподходящему адресу, налоговая приостанавливает выпуск счетов-фактур до смены адреса, а смена адреса между районами тянет за собой перерегистрацию в другой налоговой инспекции.
Какие документы на помещение просят
- Договор аренды на компанию — с указанием адреса, срока и назначения использования. До регистрации компании договор подписывают на учредителя с последующей переуступкой либо сразу на будущую компанию.
- Документ о праве собственности арендодателя — свидетельство о правах на объект.
- Копия удостоверения личности или регистрационных документов арендодателя.
- Подтверждение назначения помещения — для зданий смешанного назначения.
- Согласие собственника на использование адреса для регистрации компании.
На этапе инвестиционного сертификата пакет документов на помещение уже нужен: адрес входит в описание проекта. Аренду поэтому подписывают до подачи заявления, а срок первого договора берут с запасом на два-три месяца оформления.
Подходит ли виртуальный офис или коворкинг
Коворкинг подходит, если оператор предоставляет договор с фиксированным рабочим местом, документы на здание и согласие на регистрацию. Крупные операторы в Хошимине, Ханое и Дананге такую услугу оформляют отдельной строкой договора.
Виртуальный офис — адрес без реального рабочего места — во Вьетнаме используется, но несёт риск. Налоговая относится к таким адресам настороженно: по ним чаще проводят выездную проверку, а компанию без представителя и вывески на месте могут отнести к не работающим по адресу с приостановкой счетов-фактур. Компаниям с иностранным участием, которым нужны лицензии и разрешения на работу, виртуальный адрес усложняет и эти процедуры.
Правило простое: чем больше у компании лицензий, сотрудников и оборота, тем менее уместен виртуальный адрес. Для лицензируемых видов деятельности — общепита, образования, медицины, розницы — он не подходит вовсе: помещение проверяет отраслевое ведомство.
Сколько стоит аренда под регистрацию
Вариант Порядок цены в месяц Виртуальный офис (адрес и почта) 20–80 долларов Рабочее место в коворкинге 100–250 долларов Отдельный кабинет в сервисном офисе 300–700 долларов Офис в бизнес-центре 15–35 долларов за квадратный метр Цены в центральных районах Хошимина и Ханоя выше, в Дананге и небольших городах ниже. К аренде добавляются налог на аренду, если арендодатель — физическое лицо и стороны договорились платить его от компании, эксплуатационные платежи в бизнес-центре и депозит в размере двух-трёх месячных платежей.
Договор заключают минимум на год: краткосрочная аренда на три месяца при регистрации выглядит слабо и вызывает дополнительные вопросы.
Что проверяют при выездной проверке адреса
Налоговый инспектор приезжает по адресу после регистрации — обычно в первые месяцы работы или перед подтверждением права выпускать счета-фактуры. Смотрят:
- вывеску компании с названием и налоговым номером на входе или на двери офиса;
- присутствие представителя — директора, бухгалтера или сотрудника, который может показать документы;
- договор аренды и документы на помещение в оригинале;
- признаки реальной работы — рабочие места, техника, документы, а не пустая комната;
- соответствие деятельности адресу — склад для торговой компании, кухня для общепита.
Чего делать не стоит: оставлять адрес без вывески, отключать указанный в реестре телефон, менять помещение без уведомления регистрирующего органа. Компания, признанная не работающей по адресу, теряет право выставлять счета-фактуры, а восстановление статуса занимает недели и требует объяснений в налоговой.
Компания с иностранным капиталом: требования
К PT PMA предъявляют четыре требования, и все они проверяются при регистрации: заявленные инвестиции свыше 10 млрд рупий на каждый пятизначный код деятельности и локацию, оплаченный капитал от 2,5 млрд рупий на компанию, минимум два акционера, один директор и один комиссар, и юридический адрес в помещении, зонированном под коммерческую деятельность. Правила пересобраны регламентом Министерства инвестиций № 5/2025, действующим с 1 октября 2025 года: он отменил три регламента 2021 года и снизил требование к оплаченному капиталу.

Какой минимальный размер инвестиций и уставного капитала
Порог инвестиций сформулирован так: «more than IDR10bn per five-digit KBLI per project location, excluding land and buildings». Разберём по частям:
- свыше 10 млрд рупий — это план инвестиций, а не деньги, которые нужно немедленно положить на счёт;
- на каждый пятизначный код KBLI — два разных вида деятельности умножают порог на два;
- на каждую локацию проекта — в новой редакции локация привязана к административной единице: для общепита это город или округ, для сети зарядных станций — провинция;
- без учёта земли и зданий — стоимость купленного помещения в порог не засчитывается.
Из-под общего порога выведены оптовая торговля, общепит, строительные услуги и ряд многопродуктовых производств — для них расчёт свой.
Какие требования к оплаченному капиталу
Здесь и произошло главное изменение 2025 года: вместо прежних 10 млрд рупий оплаченный капитал теперь — «at least IDR2.5bn per company, unless a sectoral rule requires more». Это уже настоящие деньги: их вносят на счёт компании, и банковское подтверждение прикладывают к регистрационным документам.
Второе новое правило касается того, что с этими деньгами делать: «Paid-up capital may not be moved out of the company's bank account for at least 12 months from placement, except for asset purchases, building construction and company operations». То есть капитал разрешено тратить на работу компании — оборудование, строительство, операционные расходы, — но нельзя просто вывести обратно владельцу в первый год.
Показатель Значение Заявленные инвестиции свыше 10 млрд IDR на код KBLI и локацию Оплаченный капитал от 2,5 млрд IDR на компанию Ограничение на вывод капитала 12 месяцев с момента внесения Отраслевые исключения оптовая торговля, общепит, строительные услуги, отдельные производства Сколько учредителей и директоров нужно
По закону об акционерных обществах компания создаётся не менее чем двумя участниками, и это правило действует и для PT PMA:
- не менее двух акционеров — физических или юридических лиц, в любой комбинации гражданства;
- минимум один директор — он подписывает документы и отвечает за операционную работу;
- минимум один комиссар — надзорная роль, обязательная в структуре PT.
Один и тот же человек не может быть одновременно директором и комиссаром. Если директор — иностранец и планирует работать в Индонезии, ему оформляют рабочий KITAS; комиссар-иностранец без работы в стране рабочий статус не получает.
Нужен ли местный партнёр
Зависит только от кода деятельности, а не от гражданства владельца:
- Код открыт для иностранного капитала на 100% — местный партнёр не нужен, оба акционера могут быть иностранцами.
- Код открыт с ограничением доли — иностранцу принадлежит указанный процент, остальное держит индонезийский участник.
- Код зарезервирован за кооперативами и малым бизнесом — иностранный капитал не допускается вовсе, работает только партнёрство.
Поэтому первое действие при планировании — не поиск партнёра, а проверка кодов KBLI по перечню видов деятельности.
Какие требования к офису и адресу
Юридический адрес проверяют на этапе регистрации и лицензирования:
- помещение должно находиться в здании с коммерческим зонированием; жилой дом или апартаменты под юридический адрес обычно не проходят;
- нужен договор аренды или документ о праве собственности на имя компании;
- виртуальный офис допускается не везде и не для всех кодов: он подходит для консалтинга и услуг в отдельных регионах, но не для производства, склада или общепита;
- для кафе, магазина, мастерской адрес — это ещё и точка, которую проверяют при выдаче отраслевых разрешений и санитарных сертификатов.
Практический вывод: адрес подбирают под коды деятельности, а не наоборот. Ошибка на этом шаге вскрывается позже, при подаче на лицензию, и стоит переоформления учредительных документов.
Юридический адрес тайской компании и отраслевые лицензии
Юридическим адресом тайской компании становится любое помещение, на которое собственник дал письменное согласие: офис, торговое помещение, дом или квартира. Департамент развития бизнеса примет и виртуальный офис, а банк при открытии счёта и иммиграция при разрешении на работу потребуют реальное помещение с вывеской и рабочими местами. Отраслевая лицензия — отдельная история: кафе, отель, турагентство и школа работают только с ней, и получают её после регистрации компании.

Какой адрес подходит
Вариант Регистрация компании Счёт в банке Разрешение на работу Арендованный офис или магазин да да да Дом или таунхаус с согласием владельца да обычно да да, если есть рабочее место Квартира в кондоминиуме да, если правила дома допускают часто отказ часто отказ Виртуальный офис, коворкинг с адресом да редко нет Здравый выбор — помещение, которое можно показать: с вывеской, столом и табличкой на двери. Именно его фотографируют инспекторы при проверке перед выдачей разрешения на работу.
Отдельно проверьте назначение здания: регистрация коммерческой деятельности в жилом кондоминиуме нередко запрещена правилами дома, и управляющая компания вправе отказать в согласии.
Договор аренды и согласие собственника
Пакет по адресу одинаков для регистрации компании, банка и иммиграции:
- Договор аренды на имя компании либо на учредителя с правом передачи адреса компании.
- Письмо-согласие собственника на использование помещения как юридического адреса, с подписью и датой.
- Копия домовой книги помещения, подписанная владельцем.
- Копия удостоверения личности владельца или его паспорта.
- Схема проезда к помещению — простая карта с ориентирами.
- Фотографии фасада с вывеской компании, входа и рабочего места — для разрешения на работу.
Если собственник — компания, дополнительно берут её свидетельство о регистрации и копию удостоверения подписанта.
Какие лицензии нужны отдельно
Свидетельство о регистрации компании прав на лицензируемую деятельность не даёт. Разрешение получают до открытия: работать, пока оформляется лицензия, нельзя, штрафы налагают и на компанию, и на директора.
Бизнес Разрешение Кто выдаёт Кафе, ресторан, кофейня санитарная лицензия на пищевое заведение муниципалитет по месту работы Продажа алкоголя и табака лицензии на розничную торговлю акцизный департамент Отель, гостевой дом лицензия по закону об отелях департамент местной администрации Турагентство лицензия туристического бизнеса с гарантийным депозитом управление по туризму Языковая школа, учебный центр лицензия учебного заведения министерство образования Спа, массаж лицензия учреждения здоровья министерство здравоохранения Импорт, экспорт регистрация в таможне и разрешения по товару таможенный департамент Что учитывать по каждой лицензии
Общепит. Санитарную лицензию выдают на помещение: проверяют вентиляцию, мойку, хранение продуктов, наличие санузла. Стоимость невелика — от нескольких сотен до нескольких тысяч бат в год, — но лицензию продлевают ежегодно и привязывают к адресу: переезд означает новое обращение.
Алкоголь. Лицензию оформляют на календарный год, стоимость зависит от типа торговли. Продажа без неё — самое частое нарушение у новых кафе.
Отели. Закон об отелях делит объекты по размеру: небольшие гостевые дома работают в упрощённом режиме, крупные проходят проверку строительных норм и пожарной безопасности. Сдача квартир посуточно без лицензии — нарушение, за которое штрафуют собственника и управляющего.
Турагентство. Помимо лицензии вносится гарантийный депозит, размер которого зависит от вида деятельности: внутренний туризм дешевле, выездной дороже. Депозит хранится на счёте управления и возвращается при закрытии лицензии.
Школы и центры. Проверяют помещение (площадь на ученика, эвакуационные выходы), программу и квалификацию преподавателей. Это самая долгая процедура из перечисленных.
Сколько это стоит и сколько ждать
- Санитарная лицензия — сотни или тысячи бат, 2–4 недели.
- Алкогольная лицензия — тысячи бат в год, 1–2 недели.
- Лицензия отеля — десятки тысяч бат с учётом технических заключений, 2–6 месяцев.
- Лицензия турбизнеса — пошлина плюс гарантийный депозит в десятки или сотни тысяч бат, 1–2 месяца.
- Лицензия учебного центра — от нескольких десятков тысяч бат с проектом помещения, 3–6 месяцев.
Точные ставки различаются по провинциям и меняются: перед подачей уточняйте сумму в том муниципалитете, где стоит помещение.
Порядок действий
- Выберите помещение под задачу и проверьте, разрешена ли в нём ваша деятельность.
- Соберите пакет по адресу: договор, согласие, домовую книгу, копию документа владельца.
- Зарегистрируйте компанию по этому адресу.
- Подайте на отраслевую лицензию сразу после регистрации: сроки лицензий длиннее, чем сроки регистрации.
- Повесьте вывеску и сделайте фотографии офиса — они понадобятся при разрешении на работу.
- Внесите в календарь даты ежегодного продления лицензий: просрочка приравнивается к работе без разрешения.
Как владеть тайской компанией на 100 %: продвижение BOI, договор о дружбе и другие пути
Владеть тайской компанией целиком, не получая лицензию на иностранный бизнес, можно четырьмя способами: продвижение инвестиционного совета (BOI), договор о дружбе между Таиландом и США, размещение в промышленной зоне и деятельность вне ограничительных списков. В первых трёх случаях вместо лицензии оформляют сертификат, который департамент обязан выдать в течение 30 дней после проверки документов.

Что даёт продвижение BOI и кому его одобряют
Продвижение — это решение инвестиционного совета о поддержке конкретного проекта. Оно даёт:
- право иностранного владения на 100 % в видах деятельности, где иначе нужна лицензия: компания получает сертификат и на период продвижения выводится из-под действия закона об иностранном бизнесе;
- налоговые льготы — освобождение от корпоративного налога на прибыль на несколько лет, глубина зависит от категории проекта;
- освобождение от импортных пошлин на оборудование и материалы для проекта;
- право владеть землёй под проект;
- упрощённый порядок виз и разрешений на работу для иностранных специалистов, без обычного требования нанимать четырёх тайских сотрудников на одного иностранца.
Одобряют не любой бизнес, а проект из категорий, которые совет продвигает: производство, электроника, цифровые технологии и разработка программного обеспечения, исследования и разработки, медицина, логистика, международные штаб-квартиры и торговые центры группы, часть услуг в туризме и сельском хозяйстве. Розничная торговля, кафе и большинство бытовых услуг под продвижение не подпадают.
Порог инвестиций для большинства категорий начинается примерно от 1 млн бат без учёта стоимости земли и оборотного капитала, но у отдельных категорий свои требования: доля расходов на разработку, наличие профильного персонала, минимальный капитал.
Как подать заявку и сколько это занимает
- Проверьте категорию. Проект должен совпадать с позицией перечня продвигаемой деятельности; от категории зависят и льготы, и условия.
- Подайте заявку онлайн в систему инвестиционного совета: описание проекта, инвестиции по статьям, план найма, технологии, финансовая модель.
- Пройдите интервью — по проекту задают вопросы о рынке, персонале и источниках инвестиций.
- Дождитесь решения. Ориентировочные сроки: проекты до 200 млн бат — около 40 рабочих дней, от 200 до 2 000 млн бат — около 60 рабочих дней, свыше 2 000 млн бат — около 90 рабочих дней.
- Примите продвижение в отведённый срок (обычно 30 дней с даты уведомления) и зарегистрируйте компанию, если её ещё нет.
- Получите сертификат продвижения, а затем сертификат по закону об иностранном бизнесе в Департаменте развития бизнеса.
Весь путь от заявки до работающей компании с сертификатом занимает от трёх до шести месяцев. Льготы привязаны к выполнению условий: объём инвестиций, сроки запуска, отчётность перед советом.
Кто может воспользоваться договором о дружбе
Договор о дружбе и экономических отношениях между Таиландом и США позволяет гражданам США и компаниям, принадлежащим гражданам США, работать в Таиланде наравне с тайскими компаниями и владеть бизнесом на 100 %.
Условия и границы:
- владельцами и большинством директоров должны быть граждане США, а капитал — американского происхождения;
- договор не покрывает ряд сфер: коммуникации, транспорт, фидуциарные функции, банковскую деятельность с приёмом вкладов, эксплуатацию земли и природных ресурсов, внутреннюю торговлю сельскохозяйственной продукцией местного производства;
- оформление идёт в два шага: подтверждение американского характера компании в коммерческой службе посольства США, затем сертификат в Департаменте развития бизнеса. Пошлина за заявление — 2 000 бат, за сертификат — 20 000 бат.
Гражданам других стран этот путь недоступен: аналогичных договоров для широкого круга видов деятельности у Таиланда нет.
В каких случаях лицензия не требуется вовсе
- Компания тайская по составу — иностранцам принадлежит меньше половины акций.
- Деятельность не входит ни в один из трёх списков, например производственные виды вне списков.
- Есть продвижение BOI или разрешение по промышленной зоне — вместо лицензии оформляют сертификат, и на период продвижения закон об иностранном бизнесе к компании не применяется, за отдельными исключениями.
- Деятельность разрешена международным договором — порядок и условия задаёт сам договор.
- Вид деятельности выведен из-под лицензии министерским регламентом — так, часть услуг внутри группы компаний исключена из числа лицензируемых.
Если ваш случай попадает в сертификатный порядок, департамент обязан выдать сертификат не позднее 30 дней с даты уведомления, а при отказе в тот же срок письменно объяснить причину.
Что нужно сделать до регистрации компании в Турции: налоговый номер, адрес и перевод документов
До подачи документов в торговый реестр нужно закрыть три вещи: получить турецкий налоговый номер, найти юридический адрес и перевести паспорт у присяжного переводчика с заверением у турецкого нотариуса. Налоговый номер оформляется онлайн за несколько минут и бесплатно, перевод и нотариус занимают один рабочий день, адрес — самое долгое звено. Вида на жительство для регистрации компании не требуется.

Как получить турецкий налоговый номер иностранцу
Номер называется potansiyel vergi kimlik numarası и выдаётся цифровой налоговой инспекцией без визита в офис:
- Откройте страницу заявления для иностранцев на сайте налоговой службы.
- Заполните форму: имя и фамилия как в паспорте, дата и место рождения, гражданство, имена родителей, номер паспорта, адрес и мобильный телефон.
- Загрузите скан страницы паспорта с фотографией.
- Подтвердите заявление — номер выдаётся сразу на экране, его же можно распечатать.
Что важно знать про этот номер:
- он бесплатный, пошлины за выдачу нет;
- у кого уже есть ВНЖ, отдельный налоговый номер не нужен: номер иностранца (yabancı kimlik numarası), начинающийся с 99, работает как налоговый;
- с этим номером открывают банковский счёт, ходят к нотариусу, покупают недвижимость и автомобиль;
- когда вы станете налогоплательщиком, потенциальный номер станет постоянным — второй раз его не получают.
Номер понадобится каждому учредителю и каждому директору, включая тех, кто не приедет в Турцию лично.
Нужен ли ВНЖ, чтобы открыть компанию
Нет. Регистрация компании и право проживания в Турции — независимые процедуры:
- для учреждения компании достаточно паспорта, налогового номера и заверенного перевода паспорта; въезд по туристической визе или безвизовому режиму этому не мешает;
- вид на жительство компания сама по себе не даёт;
- работать в собственной компании — платить себе зарплату, числиться сотрудником — можно только с разрешением на работу, и его получают уже после регистрации.
Порядок действий у большинства такой: сначала компания, затем разрешение на работу для директора-совладельца, и оно заменяет вид на жительство.
Какой юридический адрес подойдёт и можно ли использовать виртуальный офис
Адрес вносится в устав, поэтому он нужен до подачи документов. Подойдёт:
- арендованный офис или помещение — договор аренды на имя компании, самый спокойный вариант;
- собственная недвижимость учредителя — выписка из реестра недвижимости (tapu) и согласие собственника;
- рабочее место в коворкинге или готовом офисе — договор с оператором, где прямо указано право использовать адрес как юридический;
- жилая квартира — формально возможна, но требует согласия управления дома, а часть налоговых относится к таким адресам придирчиво.
Виртуальный офис в реестре принимают, но проблема возникает позже. После регистрации налоговая инспекция приезжает по адресу с проверкой (yoklama): инспектор должен увидеть табличку компании, рабочее место и человека, который отвечает за неё. Если по адресу зарегистрированы десятки компаний и никого нет, постановку на налоговый учёт задерживают или отказывают в ней, а без учёта компания не может выставить ни одного счёта.
Практическое правило: берите адрес у оператора, который предоставляет физическое рабочее место и принимает проверку, и требуйте у него договор с прямым правом регистрации юридического лица.
Договор аренды на компанию облагается гербовым сбором: 0,189 процента от суммы аренды за весь срок договора. За годовой договор с платой 20 000 TL в месяц это около 454 TL, и платит его обычно арендатор.
Какие документы нужно перевести и заверить у нотариуса
Если учредитель — физическое лицо:
- заграничный паспорт — перевод присяжного переводчика (yeminli tercüman) с заверением у турецкого нотариуса;
- образец подписи (imza beyannamesi) для каждого директора — оформляется в управлении торгового реестра при подаче документов либо у нотариуса;
- доверенность (vekaletname), если вы не приедете сами, — у турецкого нотариуса либо в консульстве Турции в вашей стране;
- фотографии для регистрации в торговой палате — обычно 2 штуки.
Если учредитель — иностранная компания:
- выписка из торгового реестра страны регистрации (не старше 3 месяцев) с апостилем и нотариальным переводом;
- решение органа управления об учреждении дочерней компании в Турции с указанием доли, представителя и подписантов — с апостилем и переводом;
- паспорт и налоговый номер представителя, который подпишет устав;
- доверенность на турецкого представителя.
Переводы делает только присяжный переводчик, аккредитованный при турецком нотариате: перевод, сделанный дома и заверенный местным нотариусом, здесь не принимают. Стоимость перевода и заверения одного документа — несколько тысяч лир, срок — один рабочий день.
Нужен ли апостиль на документы из своей страны
Турция участвует в Гаагской конвенции 1961 года об отмене легализации, поэтому:
- документы из стран-участниц конвенции заверяются апостилем в стране выдачи, а в Турции переводятся и заверяются у нотариуса;
- документы из стран, не входящих в конвенцию, проходят консульскую легализацию в турецком консульстве;
- паспорту апостиль не нужен — достаточно нотариального перевода;
- доверенности, оформленной в консульстве Турции, апостиль тоже не нужен: она уже турецкий документ.
Апостиль ставится на оригинал или на нотариальную копию — в зависимости от правил страны выдачи. Заказывайте его заранее: в некоторых странах это занимает недели, и именно апостиль чаще всего задерживает регистрацию.
Сколько времени и денег занимает подготовка
Шаг Срок Стоимость Налоговый номер несколько минут онлайн бесплатно Перевод паспорта и заверение у нотариуса 1 рабочий день несколько тысяч лир за документ Договор аренды адреса от 1 дня до 2 недель зависит от города и формата Гербовый сбор с договора аренды при подписании 0,189 процента от суммы за срок договора Апостиль на иностранные документы от 1 дня до нескольких недель по тарифам своей страны Из-за чего этот этап чаще всего буксует
- Имя в переводе не совпадает с паспортом. Расхождение в одной букве при транслитерации — и реестр возвращает документы. Сверяйте написание до заверения.
- Выписке из иностранного реестра больше трёх месяцев. Её просят свежей, а апостиль занимает время: считайте срок с конца.
- Адрес выбран по цене. Дешёвый виртуальный адрес окупается ровно до первой проверки налоговой.
- Доверенность без нужных полномочий. В ней должны быть прямо перечислены действия: подписать устав, подать документы в реестр, представлять учредителя в налоговой и в палате, открыть счёт.
- Ждут ВНЖ, чтобы начать. Это лишний месяц: компания регистрируется и без него.
Сколько стоит открыть и содержать компанию в ОАЭ: разбор по статьям расходов
Лицензия свободной зоны без виз стоит от 12 900 дирхамов в год. Реалистичный бюджет первого года для одного учредителя с резидентской визой — 25 000–40 000 дирхамов, и это без учёта денег, замороженных на банковском счёте. Второй год дешевле первого примерно на стоимость разовых процедур, но и он не бывает нулевым: лицензия, рабочее место и виза продлеваются ежегодно.

Из чего складывается стоимость первого года
Статья расхода Сумма за год Лицензия свободной зоны без визовой квоты 12 900–18 500 дирхамов Рабочее место: флекси-деск 5 000–15 000 дирхамов Карта учреждения (establishment card) около 1 500–2 500 дирхамов Резидентская виза учредителя со всеми этапами 3 700–4 900 дирхамов Медкомиссия 300–700 дирхамов Emirates ID 370–500 дирхамов Медицинская страховка резидента от 800 дирхамов Часть свободных зон продаёт это пакетом: лицензия плюс флекси-деск плюс квота на одну-две визы. Пакет обычно выгоднее набора по частям, но читайте, что в него не входит — карта учреждения, визовые пошлины и страховка чаще всего оплачиваются отдельно.
Материковая лицензия стоит дороже свободной зоны и добавляет аренду помещения с регистрацией договора, зато снимает ограничение на работу с местным рынком.
Сколько стоит продление лицензии на второй год
Продление лицензии обходится примерно в ту же сумму, что и первичная выдача, иногда на 10–20% дешевле: разовые регистрационные сборы во второй год не платят. К нему добавляются:
- продление рабочего места — флекси-деск или офис;
- продление карты учреждения;
- виза учредителя раз в два года: заново медкомиссия, биометрия и Emirates ID;
- бухгалтерия и, если она нужна, аудиторская проверка.
Просроченная лицензия — не бесплатная пауза: свободные зоны начисляют помесячные штрафы и блокируют визовые операции, пока долг не закрыт. Компанию, которая перестала быть нужной, дешевле закрыть по процедуре, чем бросить.
Сколько стоит одна резидентская виза сотрудника
Виза на два года со всеми этапами укладывается в 3 700–4 900 дирхамов. В эту сумму входят разрешение на въезд, смена статуса, медкомиссия, биометрия, Emirates ID и оформление визы.
Сверх неё считайте:
- медицинскую страховку — обязательна для каждого резидента;
- визовую квоту: число виз зависит от типа рабочего места, и расширение квоты стоит денег;
- депозит, который отдельные зоны берут за визу сотрудника и возвращают при её отмене.
Какие расходы возникают неожиданно
- Неснижаемый остаток на счёте. Банки требуют держать на счёте от 25 000 до 100 000 дирхамов, у части банков больше. Формально это не расход, но деньги заморожены, а за падение остатка ниже порога списывают комиссию.
- Штраф за позднюю налоговую регистрацию — 10 000 дирхамов. Встать на учёт по корпоративному налогу обязана каждая компания, даже с нулевой прибылью.
- Аудит. Он обязателен для крупных компаний и для компаний свободных зон, которые пользуются нулевой ставкой.
- Декларация о бенефициарах подаётся в установленный срок после выдачи лицензии; штрафы за нарушение измеряются десятками тысяч дирхамов.
- Изменение видов деятельности в лицензии, дополнительные одобрения отраслевых регуляторов, перевод и заверение документов.
- Ликвидация компании — отдельная платная процедура с обязательным уведомлением и сроками.
На чём можно сэкономить без риска
- Выбирайте зону по задаче, а не по известности. Бюджетные зоны дают ту же лицензию и ту же визу, что и премиальные, разница — в адресе и в отношении банков.
- Не покупайте визу, которая вам не нужна. Пакет без визовой квоты дешевле, а квоту добавляют потом.
- Флекси-деск вместо офиса, пока сотрудников нет.
- Соберите несколько видов деятельности в одной лицензии — это дешевле, чем открывать вторую компанию.
- Заявите режим для малого бизнеса по корпоративному налогу, если выручка укладывается в его порог.
Чего экономия не терпит: сроков налоговой регистрации, бухгалтерского учёта и достоверного описания деятельности. Штраф за просрочку и закрытый банковский счёт стоят дороже любой сэкономленной пошлины.
Куда обращаться
- Администрация свободной зоны — пакеты, продление лицензии и рабочего места.
- Департамент экономического развития эмирата — материковая лицензия и её продление.
- Федеральное налоговое управление (tax.gov.ae) — регистрация по корпоративному налогу и НДС.
- Банк — требования к неснижаемому остатку по корпоративному счёту.
Как открыть счёт компании в тайском банке
Счёт тайской компании открывают в отделении банка по месту юридического адреса, при личном присутствии всех, кто получает право подписи. Пакет документов стандартный — свежая выписка из реестра, устав, протокол правления и паспорта подписантов, — а срок от подачи до работающего интернет-банка составляет от одного до семи рабочих дней. Главная трудность у компаний с иностранным участием не в документах, а в проверке благонадёжности: отделение вправе отказать без объяснения, и вопрос решается сменой отделения или банка.

Какие документы просит банк
- Свидетельство о регистрации компании — выписка из реестра, выданная недавно; большинство банков принимают документ не старше одного-трёх месяцев.
- Меморандум об учреждении и устав.
- Список акционеров с распределением долей.
- Протокол заседания правления с решением открыть счёт в конкретном банке и с указанием подписантов.
- Паспорта и удостоверения личности директоров и всех, кто получает право подписи.
- Печать компании.
- Свидетельство о постановке на налоговый учёт, а при наличии — свидетельство плательщика НДС.
- Документы по адресу: договор аренды, согласие собственника, иногда фотографии офиса.
- Разрешение на работу директора-иностранца — просят не все банки, но часть отделений считает его обязательным.
Документы на тайском; выписки на английском банк примет как приложение, но основным пакетом останется тайская версия.
Обязательно ли личное присутствие директора
Да. Подписанты приходят в отделение лично, с оригиналами паспортов, и подписывают карточку образцов подписей при сотруднике банка. Если по уставу подписывают двое совместно, приходят оба и в один визит.
Доверенность на открытие счёта банки принимают редко и почти никогда — от иностранных директоров. Визит планируют заранее: в крупных отделениях запись на корпоративное обслуживание занимает несколько дней.
Что взять с собой в отделение
- оригиналы всех документов и по два комплекта копий;
- печать компании;
- первый взнос наличными — обычно от 500 до 2 000 бат;
- номер тайского оператора: на него придут коды и подтверждения интернет-банка.
Сколько ждать
Этап Срок Проверка документов в отделении в день визита Открытие счёта и выдача сберегательной книжки тот же день или 1–3 рабочих дня Подключение интернет-банка и выдача токена 3–7 рабочих дней Корпоративная карта 7–14 дней Если в отделении нет корпоративного менеджера, документы уезжают в головной офис, и срок растягивается до двух недель. Спрашивайте об этом на первом визите: обычно достаточно перейти в отделение покрупнее.
Почему отказывают компаниям с иностранным участием
- У директора-иностранца нет разрешения на работу. Самая частая причина: без него банк видит компанию, которой некому управлять на месте.
- Виртуальный офис вместо помещения. Проверяющий смотрит адрес, а по адресу — почтовый ящик.
- Нет признаков деятельности: свежая регистрация, нулевые обороты, отсутствие сотрудников.
- Вид деятельности из группы повышенного риска — операции с криптовалютой, посреднические схемы.
- Несовпадения в документах: адрес в выписке и в договоре аренды разный, имя в паспорте написано иначе, чем в списке акционеров.
- Политика конкретного отделения. Формального запрета нет, но отдельные отделения не работают с иностранными структурами.
Что делать при отказе. Отказ одного отделения не означает отказа банка. Попросите назвать недостающий документ и донесите его; параллельно подайте в другое отделение того же банка ближе к центру провинции; если и там нет — идите в другой банк, начиная с того, где обслуживается ваш арендодатель или бухгалтер: рекомендация внутри отделения работает лучше любого письма.
Как повысить шансы
- Сначала получите налоговый номер и, если планируете, регистрацию по НДС.
- Снимите настоящее помещение и повесьте вывеску с названием компании.
- Приведите тайского бухгалтера или сотрудника: разговор на тайском снимает половину вопросов.
- Подготовьте короткое описание бизнеса: чем занимаетесь, кто клиенты, откуда поступления.
- Не открывайте счёт в день регистрации компании: выписка, налоговый учёт и адрес должны выглядеть завершёнными.
Уставный капитал и инвестиционный счёт во Вьетнаме: сколько вносить и как
Общего минимального уставного капитала во Вьетнаме нет: закон о предприятиях суммы не устанавливает, и компанию можно зарегистрировать с любым заявленным капиталом. На практике планка задаётся иначе — органом регистрации, банком и требованиями к разрешению на работу владельца, и для обычной сервисной или торговой компании речь идёт о сумме от 10 тысяч долларов. Внести капитал нужно в течение 90 дней с даты свидетельства о регистрации предприятия, и только через специальный инвестиционный счёт.

Есть ли минимальный капитал
Законодательного минимума для большинства видов деятельности нет. Отраслевые минимумы установлены отдельно — например, для деятельности в сфере недвижимости, для туроператоров действует обеспечительный депозит, для банков, страховых и финансовых организаций суммы значительно выше.
При этом заявленный капитал — обязательство, а не декларация. Компания отвечает по долгам в его пределах, и внести заявленное придётся полностью в установленный срок.
Какую сумму просят по факту
Ситуация Ориентир Услуги, консалтинг, ИТ от 10 тысяч долларов Торговля, розница 20–50 тысяч долларов и выше, в зависимости от масштаба Общепит, небольшое производство от 30 тысяч долларов Проекты с арендой производственных площадей по смете проекта в инвестиционном сертификате Что влияет на ожидания ведомства: заявленный масштаб деятельности, площадь и стоимость аренды, число сотрудников, включая иностранных. Капитал в несколько тысяч долларов при офисе в бизнес-центре и штате из десяти человек выглядит нереалистично и приводит к запросу обоснования.
Отдельно капитал влияет на положение владельца: разрешение на работу и рабочую визу проще получить в компании с осязаемым капиталом и реальной деятельностью, а инвесторская виза выдаётся по категориям, привязанным к размеру вложений.
В какой срок вносить
Срок — 90 дней с даты выдачи свидетельства о регистрации предприятия. Для проектов, где график вложений расписан в инвестиционном сертификате, соблюдают этот график.
Если к концу срока внесена не вся сумма, компания обязана зарегистрировать уменьшение уставного капитала до фактически внесённого. Пропуск этой процедуры оборачивается штрафом при налоговой проверке и вопросами при продлении разрешений.
Что такое инвестиционный капитальный счёт
Это отдельный счёт компании с иностранным участием в лицензированном вьетнамском банке, через который проходят все операции с капиталом. Открывается после получения инвестиционного сертификата и свидетельства о регистрации.
Через инвестиционный счёт проходят:
- взносы уставного капитала от иностранного инвестора;
- иностранные займы компании и их погашение;
- перевод прибыли и дивидендов за границу;
- возврат капитала при уменьшении доли, продаже бизнеса или ликвидации.
Обычные операции — зарплаты, аренда, расчёты с поставщиками — идут через расчётный счёт компании в донгах. Деньги из инвестиционного счёта переводятся на расчётный после зачисления капитала.
Важная деталь: платёж должен прийти со счёта самого инвестора, лицо в назначении платежа обязано совпадать с указанным в документах. Перевод от третьего лица банк вернёт, а внесение капитала наличными не засчитывается.
Можно ли вносить частями
Можно, если укладываетесь в 90 дней или в график, утверждённый в инвестиционном сертификате. Банк фиксирует каждое поступление, компания хранит платёжные документы: они потребуются при подтверждении капитала, при получении лицензий и при выводе прибыли.
При изменении планов капитал корректируют официально: увеличение регистрируется как изменение сведений о компании и, если проект меняется, — как изменение инвестиционного сертификата. Уменьшение возможно с ограничениями и не раньше выполнения обязательств перед кредиторами.
Как вывести прибыль за границу
Прибыль переводится через инвестиционный счёт после того, как компания закрыла финансовый год и рассчиталась с бюджетом. Последовательность:
- Закрыть год. Годовая финансовая отчётность, обязательный аудит для компаний с иностранным участием.
- Заплатить налог на прибыль. Базовая ставка — 20%; льготные ставки существуют для отдельных отраслей и территорий.
- Покрыть накопленные убытки. Прибыль к распределению считается за вычетом убытков прошлых лет.
- Принять решение о распределении — решение владельца или собрания участников.
- Уведомить налоговый орган о переводе прибыли за рубеж заранее, до платежа.
- Перевести средства через инвестиционный счёт в валюте.
Прибыль за незакрытый год вывести нельзя. Регулярный вывод средств «под видом услуг материнской компании» налоговая проверяет на рыночность цен: сделки между связанными лицами обосновывают документами о трансфертном ценообразовании.
Зарплата иностранного директора переводится за границу отдельным порядком — после удержания подоходного налога и в пределах подтверждённого дохода.
Налоги компании в Индонезии: ставки, НДС, удержания и льготы для малого бизнеса
Базовая ставка налога на прибыль компании в Индонезии — 22 %. Малый бизнес с оборотом до 4,8 млрд IDR в год платит вместо неё упрощённый финальный налог 0,5 % с выручки, а обязанность по НДС возникает при переходе того же порога оборота. Отчётность помесячная, годовая декларация компании подаётся до 30 апреля.

Какая ставка налога на прибыль
Кто платит Ставка Компания на общем режиме 22 % от налогооблагаемой прибыли Компания с оборотом до 4,8 млрд IDR на упрощённом режиме 0,5 % от валовой выручки, налог финальный Компания с оборотом от 4,8 до 50 млрд IDR 22 %, но к части прибыли, приходящейся на первые 4,8 млрд оборота, применяется половинная ставка Упрощённый режим не бессрочен: он даётся на ограниченное число лет с момента регистрации — компаниям меньше, индивидуальным предпринимателям больше. Правительство продлевало срок применения ставки 0,5 %, поэтому конкретный год окончания сверяйте перед подачей: это регулярно меняется.
Важный момент для иностранных владельцев: компания с иностранным участием (PT PMA) обязана вести бухгалтерию по общим правилам с первого дня, и упрощённый режим ей чаще всего недоступен из-за требований к минимальным инвестициям.
Когда возникает обязанность по НДС
Порог тот же — 4,8 млрд IDR оборота за год. Перешли его — обязаны зарегистрироваться плательщиком НДС (получить статус PKP), выставлять электронные счета-фактуры и подавать декларацию ежемесячно.
Ставка в законе — 12 %, но для обычных товаров и услуг применяется база в размере 11/12 от стоимости, из-за чего эффективная ставка остаётся 11 %. Повышенная эффективная ставка касается предметов роскоши.
Зарегистрироваться плательщиком можно и добровольно, не дожидаясь порога. Это имеет смысл, если ваши клиенты — компании: они принимают входящий налог к вычету, и работать с не-плательщиком им дороже.
Какие налоги удерживаются при выплатах
Индонезийская система построена на удержании у источника: компания платит не только за себя, но и удерживает налог из большинства выплат.
- PPh 21 — с заработной платы сотрудников, по прогрессивной шкале от 5 % до 35 %. Удерживает и перечисляет работодатель.
- PPh 23 — с выплат местным подрядчикам: услуги — 2 %, роялти, проценты и дивиденды — 15 %.
- PPh 26 — с выплат нерезидентам: базово 20 %, ниже — если применимо соглашение об избежании двойного налогообложения и есть сертификат налогового резидентства получателя.
- PPh 4 (2) — финальный налог по отдельным операциям: аренда недвижимости — 10 %, строительные работы — по ставкам в зависимости от квалификации подрядчика.
Практическое следствие: договор с подрядчиком всегда указывает, сумма в нём «до удержания» или «на руки». Разница ложится на того, кто не проговорил это заранее.
Какие льготы для малого бизнеса
- Финальный налог 0,5 % с оборота до 4,8 млрд IDR — самая массовая льгота; она заменяет расчёт прибыли и снимает необходимость доказывать расходы.
- Половинная ставка на часть прибыли для компаний с оборотом до 50 млрд IDR.
- Освобождение от НДС до достижения порога оборота — вы не выставляете налог и не сдаёте по нему декларации.
- Отраслевые и региональные льготы для инвестиционных проектов: налоговые каникулы и вычеты по капиталовложениям. Они привязаны к отрасли и объёму инвестиций и оформляются заранее, до начала проекта, а не по итогам года.
Какая отчётность и в какие сроки сдаётся
Ежемесячно:
- декларации по удержанным налогам (PPh 21, 23, 26, 4(2)) и их уплата;
- декларация по НДС для плательщиков — подаётся до конца следующего месяца;
- авансовый платёж по налогу на прибыль (PPh 25).
Ежегодно:
- декларация компании по налогу на прибыль — в течение четырёх месяцев после окончания налогового года, то есть до 30 апреля при календарном годе;
- личная декларация владельца или директора-резидента — до 31 марта;
- финансовая отчётность, а для части компаний — аудит.
Штрафы за несданную отчётность фиксированные: 1 000 000 IDR за годовую декларацию компании, 500 000 IDR за месячную декларацию по НДС, 100 000 IDR за остальные месячные декларации и за годовую декларацию физического лица. Отдельно начисляются проценты за просрочку уплаты.
Отчётность подаётся через государственную налоговую систему, доступ к которой открывается вместе с налоговым номером компании. Держать её самому в первый год реально, но большинство владельцев отдаёт ведение на аутсорс: ошибка в кодах и реквизитах стоит дороже месячной платы бухгалтеру.
Налоги компании в ОАЭ: корпоративный налог, НДС и когда нужна регистрация
Корпоративный налог в ОАЭ — 9% с прибыли свыше 375 000 дирхамов за налоговый период; до этой суммы ставка нулевая. НДС — 5%, и вставать на учёт обязательно при обороте от 375 000 дирхамов за двенадцать месяцев. Встать на учёт по корпоративному налогу обязана каждая компания, включая компании свободных зон и тех, кто работает в убыток: за просрочку регистрации штрафуют на 10 000 дирхамов.

С какой прибыли платится корпоративный налог и по какой ставке
Налогооблагаемая прибыль за период Ставка до 375 000 дирхамов 0% свыше 375 000 дирхамов 9% с превышения Прибыль считается по бухгалтерской отчётности с налоговыми корректировками, а не по движению денег на счёте. Для очень крупных международных групп действует отдельный режим с повышенной минимальной ставкой — обычного малого бизнеса он не касается.
Режим для малого бизнеса. Компания-резидент с выручкой не более 3 000 000 дирхамов за налоговый период может заявить его и считаться не имеющей налогооблагаемой прибыли. Заявляют режим в самой декларации — автоматически он не применяется. Срок действия режима ограничен и пересматривался, поэтому актуальные условия и период проверяйте в Федеральном налоговом управлении перед подачей. Компания свободной зоны, выбравшая нулевую ставку как квалифицированное лицо, этот режим применять не может.
Кто может претендовать на льготный режим свободной зоны
Нулевая ставка для компаний свободных зон — не свойство адреса, а статус, который нужно поддерживать. Его получают при выполнении всех условий сразу:
- доход относится к квалифицированным видам деятельности, а доход из прочих источников не превышает установленный порог;
- в стране есть реальное присутствие: сотрудники, помещение, расходы, соответствующие масштабу деятельности;
- ведётся раздельный учёт квалифицированного и прочего дохода;
- сделки со связанными сторонами оформлены по рыночным ценам с документацией;
- есть аудированная отчётность — для такой компании аудит обязателен независимо от размера выручки.
Нарушение условий стоит статуса: доход облагается по ставке 9%, причём не только за текущий, но и за несколько последующих периодов.
Когда компания обязана встать на учёт по НДС
- Обязательная регистрация — оборот облагаемых операций и импорта превысил 375 000 дирхамов за прошедшие 12 месяцев либо ожидается превышение в ближайшие 30 дней. Заявление подают в течение 30 дней с этого момента, иначе штраф 10 000 дирхамов.
- Добровольная регистрация — при обороте или расходах от 187 500 дирхамов. Имеет смысл, когда вы платите входящий НДС и хотите его возвращать.
- Регистрация по корпоративному налогу от оборота не зависит вовсе: она обязательна для всех, в сроки, привязанные к дате выдачи лицензии.
Как часто подаются налоговые декларации
Налог Периодичность Срок подачи Корпоративный налог раз в налоговый период (обычно год) 9 месяцев после его окончания НДС ежеквартально, у крупных компаний ежемесячно 28 дней после окончания периода Налог платится в тот же срок, что и подаётся декларация. Отдельного авансового режима по корпоративному налогу нет.
Какие штрафы за просрочку регистрации и отчётности
- 10 000 дирхамов — за несвоевременную регистрацию по корпоративному налогу и столько же за просрочку регистрации по НДС.
- 500 дирхамов за каждый месяц просрочки декларации в первые двенадцать месяцев и 1 000 дирхамов за месяц начиная с тринадцатого.
- Пени за неуплаченный налог и штрафы за ошибки в декларации считаются отдельно.
Налоговая служба в отдельных случаях снимает штраф за позднюю регистрацию — например, при досрочной подаче первой декларации. Условия таких послаблений меняются, поэтому единственная надёжная стратегия — зарегистрироваться в срок и не рассчитывать на прощение.
Куда обращаться
- Федеральное налоговое управление (tax.gov.ae) и кабинет EmaraTax — регистрация, декларации, разъяснения и штрафы.
- Министерство финансов (mof.gov.ae) — тексты закона и решений кабинета.
- Аудиторская или бухгалтерская компания с лицензией ОАЭ — отчётность и декларации.
- Администрация свободной зоны — условия нулевой ставки и требования к аудиту.
Какую отчётность сдаёт тайская компания после регистрации
Тайская компания отчитывается ежемесячно, раз в полгода и раз в год, и делает это даже без единой сделки. Ежемесячные формы уходят до 7-го и 15-го числа следующего месяца, годовая декларация по налогу на прибыль — в течение 150 дней после окончания финансового года, а финансовая отчётность проходит обязательный аудит и подаётся в департамент развития бизнеса. Спящих компаний в тайском праве нет: отчётность у неработающей фирмы та же, что у работающей, просто с нулями.

Какие отчёты и в какие сроки
Отчёт Что это Срок ПНД.1 подоходный налог, удержанный с зарплат до 7-го числа следующего месяца ПНД.3 и ПНД.53 налог, удержанный у источника с выплат подрядчикам и компаниям до 7-го числа следующего месяца ПП.30 декларация по НДС, если компания на учёте по НДС до 15-го числа следующего месяца Взносы в фонд социального обеспечения за каждого сотрудника до 15-го числа следующего месяца ПНД.51 промежуточный налог на прибыль по итогам полугодия в течение двух месяцев после окончания первого полугодия ПНД.50 годовая декларация по налогу на прибыль в течение 150 дней после окончания финансового года Финансовая отчётность баланс и отчёт о прибылях с заключением аудитора в течение месяца после годового собрания акционеров Список акционеров форма для департамента в течение 14 дней после годового собрания Подача через интернет обычно даёт несколько дополнительных дней к сроку бумажной подачи. Компания также обязана вести учёт по тайским стандартам, иметь бухгалтера с квалификацией и хранить первичные документы не менее пяти лет.
Обязателен ли аудит
Да. Годовую отчётность любой зарегистрированной компании подписывает лицензированный тайский аудитор, независимо от оборота, наличия сотрудников и того, велась ли деятельность вообще. Нулевая отчётность тоже аудируется.
Как это устроено по времени:
- Бухгалтер закрывает год и готовит отчётность.
- Аудитор проверяет и выдаёт заключение.
- Отчётность утверждают на годовом собрании акционеров.
- Утверждённый комплект подают в департамент, а декларацию по прибыли — в налоговую.
Планируйте закрытие года заранее: в первые месяцы после окончания финансового года аудиторы загружены, а срок подачи не сдвигается.
Годовое собрание акционеров
Да, оно обязательно: без утверждённой на собрании отчётности её не примут в департаменте.
- Собрание проводят в течение четырёх месяцев после окончания финансового года.
- Акционеров извещают заранее в порядке, который предусмотрен уставом и законом.
- На собрании утверждают отчётность, распределение прибыли и, при необходимости, назначение аудитора на следующий год.
- Протокол и обновлённый список акционеров подают в департамент.
Если акционеров трое и все они рядом, собрание занимает полчаса, но документы по нему должны существовать физически.
Во сколько обходится бухгалтерия
Ситуация Ежемесячно Компания без НДС и сотрудников, минимум операций несколько тысяч бат Компания на НДС с несколькими сотрудниками порядка 8–20 тысяч бат Активная торговля, много первичных документов от 20 тысяч бат Годовой аудит оплачивается отдельно — для маленькой компании это обычно десятки тысяч бат в год.
При выборе бухгалтера спросите: кто именно подписывает отчётность, включён ли аудит в цену, кто отвечает за штраф, если форма ушла позже срока.
Какие штрафы за просрочку
- Налоговые формы. За позднюю подачу декларации назначают денежный штраф за форму, а на неуплаченный налог начисляют пеню — 1,5 % в месяц. При доначислении по проверке добавляется штраф, который может равняться самой недоимке.
- Отчётность в департаменте. Просрочка подачи финансовой отчётности и списка акционеров даёт штраф и на компанию, и на директора лично.
- Взносы в фонд социального обеспечения. Пеня за каждый день задержки, плюс претензии при обращении сотрудника за пособием.
- Системные последствия. Компания с просроченной отчётностью хуже проходит проверки при продлении разрешения на работу и виз директора-иностранца.
Самая частая ошибка новых владельцев — считать, что при отсутствии деятельности отчитываться не нужно. Штрафы за нулевые непредставленные формы копятся ровно так же.
0 comments
Silence in this thread
No comments yet — be the first.